您好!借原材料 贷应付账款等 销售出去,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 自用,借工程施工—合同成本—材料费 贷原材料。
老师,你好。请问一下工程公司是小规模纳税,自己买材料回来,一部分用于销售,一部分是自己做工程时用,请问一下,购进材料时该如何做分录?销售出去和自用时,该如何写分录?结转销售成本和施工成本又该如何处理?
老师,你好,我是小规模 主要是也是接单做监控设备安装服务等和销售电脑零配件之类的,购进材料之后部分用于零售,主要一部分用于接单做安装服务工程, 收到款后且开有专票安装费工程款的发票,我该如何做分录
我想问一下,我们总公司从分公司调回一些材料,有一些是直接销售出去,有一些是自用,但无法分清那些是自用,那些是直接销售出去,我意思是我全部入到库存商品,如果直接销售的话,我就直接出库存商品,月底我就借主营业务成本,贷库存商品,如果是生产自用的,月底的时候,根据车间实际领用材料数,例如,领了15万材料,那么我就从库存商品转回原材料15万,原材料加人工加制费等于生产成本,我通过售价来分摊每个产品的销售成本,这样做行吗
公司类型:建筑防水分包企业,一般纳税人,有多个项目,并且有销售防水材料。 购进的材料,部分为工地用材,部分为销售用材。 问题1, 未取得进项发票,但先开具了销售材料发票应该如何结转成本,是取得发票后再结转吗? 问题2,材料名称一致,两批材料单价不一致,应该怎么结转? 问题3,工程行业必须按项目归集料工费吗?有些人工是混合成本,无法分摊到各个项目上,可以统一核算吗?
老师我们提供一个大型设备的安装,其中购买了直接材料隔和直接人工,请问,销售该设备时候,应该如何结转成本,分录如何做
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
那销售出去和卖出去结转到主营业务成本成本下是不是这样做: 借:主营业务成本 贷:原材料 贷:工程施工—合同成本—原材料 吗
你好!可以这样做。如果你想简单点处理就这样了。
那请问一下,正确的做法是怎么样的?
你好!这个工程施工的就比较麻烦了,建议你看下课堂工程施工企业的会计课程。工程施工每个月要按完工程度确认收入和成本。不是你完工了才结算成本的。
但是公司都是做完了工程才有得收钱,没有预收款项的
你好!这个跟预收没关系,是完工程度,按进度来确认收入。
那如果要简单的处理方法就是可以按我所说的那样做也是可以的,对吗
你好!是的。操作上是没问题的
好的,谢谢
你好!不用客气的了。