没有关系,四舍五入的差异可以。
老师,开票系统里的统计的销售税额与申报表里自动生成的税额差1分钱,这样可以吗
老师,我报增值税的时候,开票系统的实际销售额*0.13后计算的税额和开票系统打印出来的统计的税额有几分的差异,这种我填写纳税申报的时候销售额一填写后,税额系统自动就按13%生成了,这样我还需要安开票系统统计里面的实际税额进行修改吗?
老师,小规模增值税申报表开票系统导入的应交增值税是310.68元,但是开票的销售税额是310.7元,这个在增值税申报表里的哪个地方修改才能与开票系统的税额一致
增值税附表二进项税额转出自动带出的红字信息表进项税额栏和开票系统里的不一样,但如果改成和开票系统上一样的金额又无法申报成功
老师,小规模开票系统税额是7835.77,增值税申报系统里面带出来的税额是7835.73,相差0.04,这种需不需要把申报系统里面的数据改成7835.77呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
就按照他自动生成那个,是吧
是的,按照这种生成的那个。
老师,一般情况税负率都是多少
你好,你们主营是什么业务的?
销售空调,家电之类的
你好,一般增值税在1.5%左右的。
应纳税额是1484,销项金额24205,他俩相除得税负率,对吗?
你好,缴纳的增值税,除以不含税销售额。
缴纳的增值税1484,不含税销售额186194
你好 1484除以186194 不就可以了吗
税负率太低是吧
你好 是的 不算高的