那你看一下你开的红字信息表是不是这个金额。
我们之前五月份和八月份开了两张红字信息表,已经坐进项税额转出,这个月把这两笔作废重新开具,申报表该如何处理?按理说不需要做进项税额转出,但是我在系统重新开具的话,这个月上传税局的红字信息表金额就会与我们实际转出金额不一致?
本月提交了红字信息表,跨月对方才开出红字发票,但报税系统已经自动做进项税额转出,不做处理的话本月账面和报税系统数字对不起来怎么办
增值税附表二进项税额转出自动带出的红字信息表进项税额栏和开票系统里的不一样,但如果改成和开票系统上一样的金额又无法申报成功
老师增值税申报表中的第14行进项税额转出的金额和开票系统的红字税额不一致是什么原因呢
老师好,请问增值税及附加税费申报表附列资料(二)中,红字发票专用信息表注明的进项税额中的数字是系统自动带出来的,我这里要做什么处理吗?
不是,开票系统红字信息表是九百多
那你看下差额是那个发票的
我找了下也没有差的呀
你好,哪些发票也没有这个差额吗?那你们单位开出去的有没有这个差额?会不会别人给你开红字信息表的时候开错了,把购买方开成了你单位?