同学,你好 直接申报表里面修改税额,改成和开票软件一致的
小规模季报申报填申报表,是根据开票系统里的增值税汇总表看开的普票或代开专票,一个季度的是每个月份的都需要在开票系统导出来吗?
老师,小规模增值税申报表开票系统导入的应交增值税是310.68元,但是开票的销售税额是310.7元,这个在增值税申报表里的哪个地方修改才能与开票系统的税额一致
请问 小规模纳税人申报上季度增值税时 因为发票系统税额是一张一张累计加的,但申报系统直接按照全收入的1%计算导致 申报表比发票系统多两分钱,那现在附列资料自动生成的不含税销售额多了2分比对不过,我应该怎么修改才能通过呢?
老师,小规模开票系统税额是7835.77,增值税申报系统里面带出来的税额是7835.73,相差0.04,这种需不需要把申报系统里面的数据改成7835.77呢
老师,小规模纳税人,应纳税减征额是根据什么来的?我填增值税申报表的时候,申报系统显示我应该缴纳增值税194.35,但是开票系统显示我的增值税是194.33,相差2分钱,我现在该调整哪里?
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
应纳税额呈灰色状态,修改不了
同学,你好 你第二列填的是对的吗
对的,销售额是对的,就是应纳税额和开票系统的差0.02元
同学,你好 联系专管员,后台修改
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利!