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老师,小规模增值税申报表开票系统导入的应交增值税是310.68元,但是开票的销售税额是310.7元,这个在增值税申报表里的哪个地方修改才能与开票系统的税额一致

2022-07-05 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-05 12:58

同学,你好 直接申报表里面修改税额,改成和开票软件一致的

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快账用户6606 追问 2022-07-05 13:00

应纳税额呈灰色状态,修改不了

应纳税额呈灰色状态,修改不了
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齐红老师 解答 2022-07-05 13:07

同学,你好 你第二列填的是对的吗

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快账用户6606 追问 2022-07-05 13:08

对的,销售额是对的,就是应纳税额和开票系统的差0.02元

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齐红老师 解答 2022-07-05 13:10

同学,你好 联系专管员,后台修改

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快账用户6606 追问 2022-07-05 13:11

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-05 13:11

不客气,祝工作顺利!

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同学,你好 直接申报表里面修改税额,改成和开票软件一致的
2022-07-05
你好  按申报的 差额记营业外收支 
2023-04-14
你好 去税务大厅直接修改就可以了。
2020-12-25
你好,是的呢,你可以看一下申报表附表1,有明细
2021-12-16
你好,对的是的,是这么做的。
2021-08-18
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