你等会等会等会等会

您好,能发一下平销返货帐务处理方法。
老师,您好!请问一下,公司销售产品给销售方返佣金,对方开发票该怎么账务处理呢
老师,您好!请问销售返利抵货款的账务怎么处理,我公司是给返利给对方公司,对方直接拿返利抵货款
老师:您好!请问一下 公司法人的电话费 是个人名字 这种不能报销能用啥方法处理或者代替报销才行呢?
老师,麻烦问一下,销售货物给对方的好处费,有什么好的处理方法
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
1 销售方这个对返利这个金额开红字发票,对货物金额开蓝字发票,借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税 负数,返物给这个购买方,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,2 购买方对这个之前做借库存商品 负数,贷应付账款 负数 ,有进项税额是专票,还需要做贷进项税额转出, 后面开蓝字发票,借库存商品 进项税额 贷应付账款,
我写是建议实务中这样处理哈,