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老师 请问应收账款期末余额在贷方 确定对方不用在开票了 都是剩一下0.01这种的差额 请问做清理该怎么做呢

2020-12-09 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-09 10:17

同学,你好,这个直接写个说明,做到营业外支出

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快账用户4757 追问 2020-12-09 10:18

老师 要怎么做呢 麻烦编辑一下 谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-09 10:19

应收账款贷方余额,是要付给对方的,但对方不要了 借应收账款 0.01 贷营业外收入0.01

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快账用户4757 追问 2020-12-09 10:23

老师 摘要就直接写应收清理这样吗 或者有什么更好的表达

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齐红老师 解答 2020-12-09 10:25

同学,你好,可以这样写的。

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快账用户4757 追问 2020-12-09 11:04

老师 营业外收入的二级科目应该记什么呢

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齐红老师 解答 2020-12-09 11:06

这个直接营业外收入-其他

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同学,你好,这个直接写个说明,做到营业外支出
2020-12-09
您好 借:应收账款 贷:营业外收入
2021-12-06
你好,不用调整,你重新分类就可以 把它调整到其他应付款。
2021-04-24
那就是款和发票金额不对等
2023-12-21
你好,可以这么做的。
2020-10-06
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