你好 你把分录发来看看
老师您好! 我刚接手大学校园卡会计.对校园卡的账务处理不会。校园卡的资金流是这样子的,学校做一批卡发给学生和老师,老师通过现金充值和转账充值到校园卡上。这时我做账:借:银行存款一一校园卡充值款。 贷:其他应付款。 接下来给商户结账我就不知怎么做了。商户太多.学校职能部门,后勤集团,怎么样做到这些部门去呢?求解!
老师,公司公户上没有钱支付企业网银证书年费了,我用自己的手机银行转帐200元到公司公户上支付的,这笔业务的分录这样写对吗,麻烦帮忙看一下:借:财务费用-手续费,贷:其他应付款,记账凭证后付2张原始凭证(一张是公司公户收到我手机银行转账200元的回单,一张是公司公户支付200元证书年费到该银行的回单),是这样吗?
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师你好!请教一下:我们学校给供应商付了一笔课桌椅款,由于对方提供的账号有误,款被退回来了,于是又重新打了一次款,两张结算单贴在一起的,我现在要把这两次付出去的都要登上去吗?如果要登的话,是不是要登在一张凭证上么?
老师你好,我们是义务教育学校,出纳有一次在转账时,付重了一笔15元的手续费,后来银行退回到学校账户上,请问这笔退回来的钱算什么收入怎么做分录?
我想问一下就是一个店两个人投资,但是投资比列不知道差钱就补进去,两个人投资额度不一样,收到一些定金一些尾款,其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款,怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
老师,我新增一个管理费用的科目的时候,把他的余额登记在贷方了,所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额,只有在利润表体现,就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致,差的就是新增科目的这个数,现在7.8月份的账已经结了,现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
老师,我们卖手机,打算清库存,售价低于成本价销售怎么做账务处理
委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
实务中是不是避免用以前年度损益调整
郭老师,客户还有20万货款收不回来,我要怎么做比较能减少损失
老师可以认证的进项税大于税局认可的进项税,差额怎么做账呢
请问公司盖厂房买的建筑材料怎么做分录,地皮不是公司的要交房产税吗
签订劳务合同申报个税按照工资薪金申报,还是按照劳务报酬所得申报
股东缴纳实收资本怎么备注,老师
两张在这
嗯 对的。 就是这样来做 原分录不变。金额负数冲即可
谢谢老师!需要把字变成红色吗?
你好 不用。 你已经是负数了。
谢谢老师,再见
没事的。希望能帮到你