你好 你把分录发来看看

老师您好! 我刚接手大学校园卡会计.对校园卡的账务处理不会。校园卡的资金流是这样子的,学校做一批卡发给学生和老师,老师通过现金充值和转账充值到校园卡上。这时我做账:借:银行存款一一校园卡充值款。 贷:其他应付款。 接下来给商户结账我就不知怎么做了。商户太多.学校职能部门,后勤集团,怎么样做到这些部门去呢?求解!
老师,公司公户上没有钱支付企业网银证书年费了,我用自己的手机银行转帐200元到公司公户上支付的,这笔业务的分录这样写对吗,麻烦帮忙看一下:借:财务费用-手续费,贷:其他应付款,记账凭证后付2张原始凭证(一张是公司公户收到我手机银行转账200元的回单,一张是公司公户支付200元证书年费到该银行的回单),是这样吗?
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师你好!请教一下:我们学校给供应商付了一笔课桌椅款,由于对方提供的账号有误,款被退回来了,于是又重新打了一次款,两张结算单贴在一起的,我现在要把这两次付出去的都要登上去吗?如果要登的话,是不是要登在一张凭证上么?
老师你好,我们是义务教育学校,出纳有一次在转账时,付重了一笔15元的手续费,后来银行退回到学校账户上,请问这笔退回来的钱算什么收入怎么做分录?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
两张在这
嗯 对的。 就是这样来做 原分录不变。金额负数冲即可
谢谢老师!需要把字变成红色吗?
你好 不用。 你已经是负数了。
谢谢老师,再见
没事的。希望能帮到你