你好!请问转给员工是货款,转给法人是设备款吗?
老师,您好,您帮我看一下这两笔转给个人的钱,怎么做账?第一个人是员工,第二个人是法人
老师你好 我这有两个问题想问一下 第一个是我们单位 给别人代交的社保就是单位承担的部分 和个人承担的部分都有 该给人本人给我们把钱转过来 请问这部分的账务处理该怎么做呢 麻烦您具体写一下分录 第二个问题是 我们单位的员工 在这家单位发社保单 实在就要单位并没有发工资 请问一下这部分的社保该怎么账务处理呢
老师,你好!麻烦帮我看一下,第一张图我们是持有人,第二张图我们是转出人。应该怎么做账?做分录?
老师我们是财政局,我那个第一列是先支出的,给单位人员垫付的保险钱,然后收到财政局的拨款,第二列是先收到的钱,然后支出的是对个人的慰问金,您看一下两列的分录对吗
老师 您好!我们是做清洁服务的公司,然后有两个问题,第一个:平时一些小的收入都是用转入出纳的私人银行账户。这个改如何做账?第二个:平时的支出和一些临时工工资也是从出纳的这个私人账户转出,这个又改如何做账呢?谢谢!
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
他写错了,给员工写的货款,给法人写的“还款”,可是账上已经不欠法人的钱了
请问你想问分录怎么写对吗
嗯嗯,是的
请问支付给员工货款之前挂账了吗
之前支付给员工的,她是财务上的,都写的提现
支付给员工是体现还是支付货款呢?
之前写的备用金
支付给员工备用金分录 借:其他应收款 贷:银行存款
我之前都写的提现
这样可以吗?还有现在的这两笔怎么写?
现在这两笔实际用途是什么呢