同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等
老师,第一张图是对方给我们开的增值税专用发票,第二张图是我的收货单,我应该怎样做凭证,麻烦老师指导下
老师这是一家私人学校,第一张图是以前的会计做的账,他这个是看不利润表的,第二张图是我做的账,老师你看下那种是对的
老师,你好!麻烦帮我看一下,第一张图我们是持有人,第二张图我们是转出人。应该怎么做账?做分录?
老师我还是不知道怎么做?帮我看看这三张分别怎么做分录,第一张和第二张应该是换汇,
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了,这个问题大吗,要更正吗
请问一下老师,招聘外地的新员工,入职时报销他来的飞机票和几天住宿费,是不是要作为福利费,申报个税,还是说不能报销呢
老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!
老师,想问一下,事业单位编制合并报表吗,他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
老师,专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
凭证在凭证管理里面删了,在记账凭证还显示怎么回事,怎么调整
工程款通过民工工资拿到了,要怎么从民工那里收回来,风险相对转小,请老师给支下招??
老师,6月刚刚注册的小规模公司,7月需要报税吗,没有业务,需要报那些税
公司扣法院诉讼费分录怎么写?
应交税费登在哪个账本?怎么登?单独起一页吗
你这个资金是属于什么资金呢?是购买商品收款的资金吗。
是的,是货款,购进,卖出
借,库存商品 贷,银行存款 借,银行存款 贷,主营业务收入
老师,你对工银e信有了解吗?这不是银行账户里的回单,应该是属于汇票吧!但是我又不太确定
不好意思,没注意看看你那个票据的凭证,他不是回单,他是那个e信票据。 你这个的话可以通过那个其他货币资金进行核算。 他这个不属于商业票据,所以说严格意义上讲,不是按照应收票据来核算的。
就是把你上面分录中的银行存款科目改成其他货币资金,是吗?
对的对的,其他不变。
还要设二级明细科目吗?
可以设二级明细科目,这个你自己搜。
可以设置二级明细科目,这个根据你自己的实际情况设置。