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老师你好!我公司支付项目用地成交价1276万,根据项目合同,奖励我公司用于项目投资建设990万,以前会计记入应收账款,导致应收账款为负数,我需要怎么调账?

2020-12-09 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-09 17:13

同学你好 你多做了应收账款对吗

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快账用户9864 追问 2020-12-09 17:22

这笔业务收到奖励时借:银行存款,贷:应收账款

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快账用户9864 追问 2020-12-09 17:24

这笔业务是不是要冲购地款

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齐红老师 解答 2020-12-09 17:36

对的,这样就可以的

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同学你好 你多做了应收账款对吗
2020-12-09
借合同履约成本-工程施工 借长期应收款-PPP合同-投资成本负数
2021-12-28
你现在给他调整一下的,借合同负债,贷应交税费,应交增值税销项。
2023-02-01
借:应收账款 — 甲方 -126.77 万元 贷:其他业务收入 / 主营业务收入 -105.8 万元 贷:其他应付款 — 母公司 / 主营业务收入 -20.97 万元 关键补充(按业务实质细化,二选一) 情形 1:处置资产 105.8 万为乙方已开票、甲方未付款,直接抵账 借:应收账款 — 甲方 -105.8 万元 贷:主营业务收入 / 其他业务收入 -105.8 万元 (若已结转成本,无需反向结转,抵账仅冲应收和收入) 情形 2:母公司 20.97 万为代乙方确认收入、甲方直接扣付母公司 借:应收账款 — 甲方 -20.97 万元 贷:其他应付款 — 母公司 -20.97 万元 (后续乙方与母公司结算时,冲减其他应付款即可)
2026-01-28
你好同学!很高兴能为您解答!老师正在快马加鞭写过程,请稍微等下!
2023-11-19
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