同学你好 直接用金额匹配就行了
老师您好,由于我们公司的社保和公积金由于之前计提和发放数有差异,导致账里应付职工薪酬薪酬一直有余额,(由于时间长,现在已经无法该核对差异的明细情况),现在我们想把这些余额处理掉,可以怎么进行账务处理呢
我司是代运营的,请问我提在平台提现的数据和业务部门提供的数据有那时间差异,导致数据不匹配,那该怎么处理?
我司是电商代运营平台,业务部门在第三方平台下单采购货款对账时,我在平台提现到账的数据和他们提供采购的数据有了时间差异,导致数据不匹配,那该怎么业务处理?
你好,资产负债表和利润表不平 差244.25,发现是管理费用折旧费多提了,我现在改了,资产负债表的数据变了,利润表导出来还和之前的一样,请问这要怎么处理啊,两表的关系刚好差这个数
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
老师能把各种数据分析的模板发一下吗
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
老师,我们是生产加工企业,今收到6个点的危废处置费要做什么科目入账
比如开银承200万存保证金账户,百分之50%银行存款出,百分之50%贷款,如何做分录
个税上个月超过了5000需要缴税,但是不缴纳,年度不超过就行了吧?
老师 工会经费回拨 是 借银行存款 贷管理费用 吗
老师,请问增值税申报表的附列1附列2我在哪个位置能查的到,我进税务局网不知道在哪里查?我们已经申报了
怎么看24年税务师课件视频
老师,员工日常公务上班的交通费用,公司报销的,怎么做账
可以详细说说吗?
就是金额匹配,金额一样的就行了
就是金额对不上。
那就只能看项目和时间了