借开发成本500 贷以前年度损益调整500, 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润500
房开老师 请问2020年没发票做了会计做进了开发间接费成本2020年的也没做纳税调整,那么这部分在2022年可以做借:以前年度纳税调整,贷:未分配利润可以吗?还是做相反分录呢?因为影响的不是损益科目是成本科目
老师,2021年的分录借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,借:应付账款-暂估 贷:应付账款-xx公司,现在要冲掉这笔,怎么用以前年度损益调整 科目调呢?
请问老师12月份暂估成本 借主营业务成本10 贷应付账款10 跨年了我要用以前年度损益调整这个科目怎么做 是 借主营业务成本-10 贷应付账款-10 借以前年度损益调整10 贷应付账款10 借未分配利润10 贷以前年度损益调整10 这样对吗?谢谢老师!
老师, 2020年原科目:借:开发成本500 贷:银行存款500 2020年12月更正科目:借:管理费用500 贷:开发成本 2021又重复调整了这笔科目:借:以前年度损益调整500 贷:开发成本500 请问老师,账面上应该怎么调账,分录怎么做?
老师,我想问一下就是初级会计考试登进去了考试系统是不是说明信息都没有错啊
老师,工会经费专户的钱可不可以支付招待费?
请问老师。内账会计。 销售一批商品。还没有出货。订单金额5522元。参与国补补贴1104.4元。款项第二天到。扣除手续费26.51元。到账4391.09元。国补款要后期才会到账。分录怎么做?
老师,我们销售商品时有赠送。(例如100送5),这赠送的商品需要申报增值税吗?
老师,我们新转来5人,但是这5人在原单位4月份社保已经缴纳完,原单位给我们开具一张劳务费发票让我们把社保费转给他们,我们已经转过去了,但是这里边个人缴纳部分我们要从员工工资里扣回来,我得怎么写分录呢
在建设工地上提供装卸吊运服务,一般纳税人是6 %的装缷服务,还是开13 %租赁
征地补偿款需要纳税调增吗
请问老师,在填报2024年汇算清缴《职工薪酬明细表》时,账载金额奖金是100000,另外2025年初有一笔以前年度损益金额30000的奖金补提发放,再填2024年年报时,实际发生额和税收金额怎么填写呀
申报单位员工个税,填写工资薪金那步,员工工资每月不会超5000元,社保个人承担那部分金额是否可以不填写
老师,如果公司办理了收付款二维码,对方是公司,打款过来后网银或者手机短信会不会实时到账的?
当期结转成本也要进行调整么?
已经调整了 上面的完整的
我们是房地产企业,调整后成本又增加了500元,未调整前当期销售面积500,结转成本400,调整后,应结转的面积还是400么?
调整后是900 不是说增加了500