同学您好, 这个手续时您客户办理吧
我们销售货物给客户,然后客户销售出口,然后客户报关时填的货物以我们不一致,那客户能不能修改报关货物名称
老师,我们出口销售货物,帮客户代垫运费,代垫的运费金额需要报关吗?客户从国外付美金给我们
客户通过我司报关进口货物,我司开销售发票给客户,现在客户又想通过我司报关出口,客户再开发票给我们,这种情况可以申请出口退税吗?
客户通过我司报关进口货物,我司开销售发票给客户,现在客户又想把这批货通过我司报关出口,客户再开进项发票给我们,请问这种情况我们可以申请出口退税吗?
国内客户有一批货通过我司出口报关,不需要申请出口退税,请问报关单的境内发货人填我们公司还是国内客户的名称?
小规模纳税人,四月五月增值税1094.61,6月2853.05,合计3947.66,现在做六月分录,增值税如何计提,附加税分录怎么做
老师,请问再生资源加工,公告里 本公告所称再生资源,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值,经过回收、加工处理,能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。其中,加工处理仅限于清洗、挑选、破碎、切割、拆解、打包等改变再生资源密度、湿度、长度、粗细、软硬等物理性状的简单加工。 公告里加工是简单加工,我们深加工,这样增值税应该怎么缴纳
老师,一般纳税人的公司给个人开普票。这个个人需要提供哪些信息
老师您好,我公司是建筑行业,所承接的项目均为十来万的施工项目,项目成本主要包含人材机的采购,我公司有专门的预算员A,而且具体的人材机采购也是预算员A负责,我公司在与乙方签订的人材机采购合同中分别注明了采购的单价,如人工,每人每天多少工资,但没有注明总价,因为有的不好估测,我作为会计也要审核合同,需要让他们在签订的人材机合同中注明总价吗?
老师,现在是简易申报,如果小规模有未开票收入在哪里填报
老师,请问我们公司是回收再生资源后再加工,增值税是不是还可以退的?
请问,股东的股份,以1万块钱转让,个税是不是20%?
今天刚收到24年12月到25年12月的房租发票,做为长期待摊费用,前面12月到6月的房租,是在7月一起计提吗?
1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-0.69】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元; 3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元; 4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写 这种怎么办?
老师,现在是简易申报,如果小规模有未开票收入在哪里填报
因为客户要我们重新开发票
站在客户角度有没有可能修改报关货物名称
是的,是需要按他报关单改的,,要不然他们不能退税
已经报关了,说不能改了
所以他要您改发票的名称
为什么报关了就修改不了的啊
需要改报关单,手续很复杂的,我们也都生发票根据报关单的
那我这边发票改了,那我的供应商发票也要改呀?
是的,进货发票只能和报关单一致