您好,如果是同一个公司的往来,是可以对冲的
企业注销账面怎么调整 一直处于亏损五百多万 资产负债表预付账款53万 其他应收款100万 其他应付款680万 其他应收和其他应付大部分挂的个人
公司其他应付款挂账100多万,其他应收款挂账40多万。可以其他应收款冲其他应付款吗?
老师,请教下。其他应收款,其他应付款,一直挂账。假如:其他应收款是法人借公司的100万,法人可不可以分次现金5/10万还公司。这样公司有现金了,用现金再付其他应付款。是否可以?
正确的分录是,借 应付职工薪酬100。 贷 其他应付款100,借 其他应付款40贷 其他应收款40,然后写错的分录,借 应付职工应酬100。贷其他应付款60。其他应收款40。分录写错了导致其他应付款40挂帐,如何调整其他应付款帐平帐?
那我现在其他应收款挂账5.5万,应付账款挂账多,怎么做账冲销呢?分录是不是:借:应付账款-个人5.5万,贷:其他应收款-个人5.5万,冲销原因写啥呢?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师,如果个人向公司借款,然后他又代垫了货款这种可以冲吗
你好,这个也是可以对冲的呢
明白了,谢谢。
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。