同学你好 这个支出有发票吗
老师好!我们公司有两个光伏发电站是区里的扶贫项目,平时的收入分成发电收入和政府补贴两部分。现在区政府要求我们把这两部分收入扣除成本转到电站所在的村里作为集体经济收入,请问我这笔支出应该怎么做帐?
老师你好,我现在有一个问题想请教你,我们单位有一个工程,现在要给他付40%的工程款,他已经把发票开来了,就前两个月都已经开过来了,然后进项税我们也抵扣了,但是现在领导说要把他那个,我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话,我应该怎么做?因为关系到这个税,这个税,我们已经抵扣完了,他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的,我们每一个月也取回他那个进项发票,就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了,所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来,让他以个人的名义交回来,我们给他开一张收据,完了之后计入营业外收入,这样子做对不对啊?
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
老师您好,我想咨询个问题:现在河北地区在搞一个叫政府补贴的活动,我们公司也参加了(我们参加的是家具的售卖项目,我们公司是小规模纳税人)。 我们上月份卖了两张床卖价是3980元*2=7960元,我们的账户上收款6766元(6732.16+33.84手续费),给客户补贴了1194元。老师6766元我已经给客户开发票了,(分录我是这样写的 进入商品分录借:库存商品床*2 :6368元,贷:其他应付款6368元。销售商品时分录 借:银行存款6732.16,借:财务费用-手续费33.84,借其他应收款(公司先垫付的)1194元贷:主营业务收入7881.19,贷:应交税费-应交增值税78.81。结转成本 借:主营业务成本6368,贷:库存商品6368。未达起征点减免税额 借:应交税费-应交增值税78.81,贷:营业外收入-政府补贴78.81。)1194元我们这里的商务局已经给我们公司补贴打款了,我们也给商务局开了发票了。分录是这样写的借银行存款1194元,贷其他应收款1194元。老师我这样写对吗
经营范围是蔬菜的,开普票免税,对方公司是不是可以抵扣9%的进项税额
老师你好!企业是农业卖自产鸡蛋,对方要按礼盒开增值税免吗
请问外贸企业平时出口货物是免税和退税的,收到客人的模具费需要怎么处理,此模具是不出境,在国内生产出口货物用的。
老师,您好,请问自己种的杨梅是开水果还是林业产品呢
一般纳税人,四月份收到收到商品的专票,但四月份没有对应的收入就没做成本,该发票就没有处理,这样可以吗?然后去年收到的进项成本票,对方六月份作废了,这个我要怎么做分录
医药健康品是做业务费吗
老师,车辆年审检测费记入什么科目?
老师,出差期间,请客户吃饭,属于差旅费还是业务招待费,还是都行
老师,论证费合同需要交印花税吗
核算成本,比如我司不留库存,这个工单采购多少就发多少给生产,可以直接用采购单价算成本吗,是不是不符合会计法
有的,乡镇财政所开的
按照发票来做账就可以
您看这个发票怎么做帐?
借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款