你好 这情况去大厅申报 自己报不了

小规模公司,上季度开具的发票,这个季度红冲,但这个季度开具的发票金额小于红冲的金额,增值税怎么申报?
这个月红冲发票的金额大于了当期开具的销项金额,,这个冲红发票也不会重新开具,在金三税系统里怎么申报
老师,这个月的专票我做了9%税率的冲红,冲红的发票是今年一月份开具的,又重新开具了13%税率的专票,申报税金时怎么申报
个体工商户开具电子普通发票,上个月开具的这个月要红冲掉,1,我想问这个月报上个季度的税,按上季度实际开具金额填报对吗? 2,那我这个月红冲掉的,等到下个季度报税的时候减掉这个红冲的么?就是按照开票系统数据填列对吗?因为红冲的数据也在发票系统冲减了的对吗?
老师,我10月取得了一张蓝字发票后当月被销售方冲红重开了(这三张发票在同一个月)。我抵扣勾选时系统没显示红字发票跟重开的那张发票,我也不知道他冲红重开了,就把被冲红的那张发票认证了,新开的那张发票没有认证。这个我需要在认证系统跟申报系统怎么调整一下。
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
在电子税务系统申报了,当时申报显示成功,但是在金税盘清卡的时候没有清卡成功,这也要去大厅才可以申报吗,那使用已经在电子税务系统的申报数据在大厅申报就可以吗?
那使用已经在电子税务系统的申报数据在大厅申报就可以吗?
你好 自己不能清卡的去税局清卡 这情况是去大厅现场申报
那使用已经在电子税务系统的申报数据在大厅申报就可以吗?
你好 电子税局你申报不了的 是去大厅申报
那大厅申报是照着已经在电子税务系统中的数据填写吗?
你好 是按你收入的数据 填写