个税安财产租赁缴纳 个人缴纳
老师您好,这种车辆租赁的代开发票,我该怎么计算个税,增值税和附加税由谁来缴纳?
老师你好,我们是小规模纳税人,去税局代开了增值税专用发票,开具当天都扣了增值税和附加税,这个附加税,怎么计提到损益,分录怎么做
老师,请问一下:公司租赁了个人的车3年87万5(前两年未代开发票),如果现在去税务局代开发票,要交多少的增值税及附加税?个税?怎么计算
老师,公司在税务局代开的增值税专用发票,增值税和附加税是通过对公缴纳的,请问我会计分录该怎么做(税务代开好像不用做收入)?
老师,下面的对吗? 公司租个人车需要交以下税: 1、按财产租赁所得缴纳 20%的个人所得税, 2、代开发票有 3%的增值税和其他附加税, 3、签订租赁协议有 0.1%的印花税,
个体户需要缴纳增值税吗,针对定期定额和查账征收
老师,长期股权投资净资产调整,甲公司买了乙公司20%的有表决权的股份,重大影响,如果23年10月1日甲公司将一批存货账面价值500,公允价价值1500元卖给乙公司作为固定资产核算,23年的净利润5000元,算23年的净利润的调整金额
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
那个税怎么计算呢?是(48000-增值税)*(1-20%)*20%吗
你好 对的 是这么做的
我看有人告诉我是(48000-增值税-附加税)*(1-20%)*个税税率-速算扣除数?老师哪个对呢?我都蒙了
附加税不减 如果缴纳了增值税 增值税可以减去
那个税税率是按20%,还用减速算扣除数吗?
你好 20%的 固定的税率的
好滴,谢谢老师
那老师还有个问题,这个收入是算到个人综合年度收入里吗?
不算进去的 不用客气 工作愉快
那就不会影响个税的退补问题呗?老师工作愉快哦
不影响的 工作愉快