你好,这个要看你和培训机构签订的合同是规定谁来支付这个费用的,是否你们交钱给培训机构,他们给授课老师发工资,还是怎么协商的。如果协商的是你们给授课老师发工资,你们是要代扣个税的。
公立学校跟培训机构签合同,培训机构委派老师过来授课,授课老师可以开发票过来申请付款吗?如果可以,需要代扣个税吗?
老师,请教一个问题,我们单位是培训机构,讲课时有很多兼职老师,签的是劳务合同,每月代扣代缴个人所得税,但是发票回不来,老师们几乎没有配合的能给开回发票,我可不可以将这些老师转为临时工,签劳动合同,课时费按工资发放,这样税率也低,也不用发票,老师这样可以吗?
老师,我单位是农业培训机构,但是需要出差去到当地的农业农村局招生并上课,课程安排有室外实践课就是到当地或者外地的农业培训基地参观学习,去参观前都会租一辆大巴车载学员和老师一起去,但是费用公司是对公支付给司机个人,来回一趟都要3000多,如果司机去税局代开发票货物名称那栏是交通运输服务类的发票吗?
我公司为培训机构,现外聘一批老师,需发放劳务费。如果让老师在“楚税通”自行开劳务费发票,是需要老师先预缴增值税及附加税的,那么个税这块是由我公司代扣代缴吗?老师可以自己申报个税吗?在哪里申报?
我们公司做企业培训,跟授课老师签订科协议,由我们出他的差旅费伙食费,请问这个是入账成本还是招待费。此外,有的培训班时间长,我们需要给学员提供住宿,机票,伙食,合同中也是这么写的,这部分可以做成本吗?我们每个班都会提供茶歇,这部分可以进成本吗?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
3个老师授课,一位老师去税局代开发票,个税如何扣缴,仅扣代开发票那位老师的吗?还是可以三位老师分别扣?
如果是你们直接支付给老师,就是开了发票来的不用扣,没开发票的要代扣。
发票是这么开的,这是三位老师的费用
你们是打给一个老师这个费用,还是三个老师一共这个费用?
三个老师一个这个费用
那钱你是分别打给三个老师还是只是打给他们,他们自己分配?如果只是一张这个发票,应该不是老师的授课费用,是你与培训机构签订的合同应该支付给他们的培训费。你这个是要培训机构给你出具一个他们的发票。你现在是老师个人去开的,那你合同中是怎么签订的?老师个人开的这个培训费过来,后期培训机构还会不会来要这个费用?
培训机构要求费用直接支付给老师,也不愿已公司名义开具发票过来
如果合同上协商过了就可以,但是你要帮他们代扣个税。