同学,你好 对的,是这样做的
老师,您好,单位借职工的钱,是借库存现金贷其他应付款,对吧
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师,公司以现金形式发工资,我分录是借:库存现金,贷:其他应付款款,然后,借:应付职工薪酬,贷:库存现金,我可以直接:借:应付职工薪酬,贷:其他应付款,然后公户给法人转款,记其他应付款
请问老师,单位借员工资金周转,给付利益, 借 利息支出 贷 银行存款 以前挂在其他应付款现在还完了 借 其他应付款 贷 银行存款 对吧?
借 应付职工薪酬5000 贷 其他应付款-其他500 库存现金4500 老师其他应付款我填错了,冲销 借 其他应付款500 贷 库存现金500,感觉不对
农产品养殖对公账户的资金如何合理的转为自有资金呢?因为他的成本比较低,也没什么成本票,面临的税收就过高
老师你好,我们有个公司员工1个人,工资几千块钱,怎么还要交残保金啊
老师,活动方案如何确认是否可行
老师,这个题不是有失权救济,有异议可以诉讼吗?
甲也不承担 乙也不承担票据责任 这个责任谁承担呢 丙丁可以问谁要钱
请问,现在报工资薪金还是用那个自然人申报系统 吧?
老师,请问通用定额收款收据凭证票现在当作发票用吗
一个非正常经营的一般纳税人,现在公司面临破产,但是现在又有之前的工程款要回,需要开票,又有三个月没有申报,现在需要先申报再开发票,那么现在这三个月没有进项也没有销项,那就是0申报,那财报是不是就是把上一期的期末数为当期的期初数来填,期末数和期初数填写一样的吧
老师,正常个税申报没有按收付实现制,比如说8月发放是员工7月工资,在8月时申报的是7月工资薪金所得,长期都是按这个模式来申报有问题吗?
老师,山西继续教育的网址可以发一下吗
谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!