您好,借:其他应收款 贷:银行存款 缴纳电费的时候 借:其他应收款 借:管理费用-电费 贷:银行存款

跟隔壁公司共用电表,由我司支付,电局开票给我司,之前成本全按发票金额入的我司成本,实际有部分是隔壁公司的,现在要把之前已入成本的电费按实际用的转出,且隔壁公司所用电费我司未开出发票,怎么做账,款项现在才收回,进项转出怎么处理
老师:您好!请问隔壁公司接的是我们公司的电,月底了我开收据给隔壁公司,隔壁公司转钱到公账上,我这个分录要怎么做
请问隔壁公司的电是用我们公司的,收到隔壁公司电费款怎么做会计处理
老师,隔壁公司搭线用了我们公司的电,现在对方要付电费给我公司,请问这笔费用该怎么处理啊
老师您好!我司每月用电是从隔壁公司接入,电费是交到隔壁公司的 。请问如果让隔壁公司开电费分割单可以入账做成本吗?能税前扣除吗?谢谢
刚入职一家一般纳税人工厂,需要老师指导一下做账和报税流程,新工厂1月份做零申报
老师,我公司托养B公司的怀孕羊,托养3年,每年支付管理费,3年后还托养时,同等的怀孕母羊,这个怎么账务处理
老师,个体户要提交营业账簿印花税吗?
老师,你咋听不懂呢?工资次月发放,25.1-12月就是发放的24.12-25.11月的工资,个税所属期25.1-12月实际申报的也是24.12-25.11月工资,员工实际收到也是这个工资,也是完整的12个月工资,会计25年入的成本也是按照这个现在25年度里的,提前计提,那么我基数按照这个报也不存在遗漏呀、跟会计账务都能统一了,有什么问题,也不存在弄虚做假呀
2026年然人代开劳务发票增值税由公司代扣代缴吗
社保基数年度工资申报是这样的:会计都是按照当月发当月记入成本的,没有提前计提,工资都是次月发放,那么25.1-12月工资实际上是24.12-25.11月的,成本全部计入25年度的,与个税一致,社保基数申报也是按照这个为依据的、一直都是这么做的、应该没有什么问题吧?
老师,从4月1号起增值税要从13%降到9%,有从哪里听到消息吗?
老师你好,红字发票需要做账不
社保基数是按照员工上一年实际取得工资还是应该取得工资核算?工资都是滞后一个月发呀,比如睡25.1月员工取得的就是24.12月工资呀,那么基数月均工资都是按照24.12月-25.11月合计后的月均,因为实际取得就是这个,历年来都是这么做的,也能跟个税申报系统里数据统一的
个体户年末怎么结转,怎么做分录