同学你好 计入自筹就行了
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师 请问科技项目有专项和自筹部分嘛,专项是一个整数20,但是我购买的东西那些不可能正好20啊,比如最后还专项剩3千元,我购买的东西4千元,那1千元 就计入自筹部分吗?
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
1、某酒厂1月发生以下业务:(1)销售自产白酒5吨,取得不含税收入5.8万元,货款已收到;(2)为厂庆活动特制白酒1000kg,全部发放职工,无同类产品售价,成本为每千克15元;(白酒定额税率为0.5元/斤,比率税率为20%,成本利润率为10%,药酒比率税率为10%。)要求:(1)根据资料(1)业务计算应纳的消费税税额;2)将自产白酒发给本厂职工,是否应视同销售?如果是,计算该酒厂当月视同销售白酒应纳的消费税税额;(7分)(3)计算该企业对招待费的纳税调整额;(4分)3.A电视机生产企业(一般纳税人)生产出最新型号电视机,每台不含税单价2万元。当月销售情况如下(1)向某商场销售1000台,由于购买数量较多,给予8折的价格优惠;(2)调货给外省分支机构600台,用于销售;(3)购进电视机零部件,取得增值税专用发票上注明的金额500万元。要求(1)请描述如何才能对于8折优惠的折扣在计算销项税额中予以扣除。(2分)(2)请问调货给外省分支机构是否属于视同销售,并说明理由。(4分)(3)计算A电视厂当月销项税额;(3分
老师,请教一个问题,我现在做 8 月份的内账,8 月份发的 7 月份的工资,对公账户上发了 153000(扣完社保和个税后的),那我做的时候,是借:管理费用工资(这个是填几月份的工资),贷其他应付款-社保和个税(是冲几月份的),贷银行存款:153000
老师,委托加工物资从发出,支付,到收回成品,最后委托加工物资借方的余额还是发出时那个数,还需要哪个分录?
老师,总分公司在同城,我们的增值税是自己申报自己的,所得税是总分公司汇总申报这样对吗
请问,公司与员工协商离职。员工要求,离职证明写因个人原因离职。对公司有没有什么不好影响?
老师你好,委派的员工工资付到对方公司,又由对方公司付到劳务派遣公司,这种情况的员工的工资只做工资表可以吗?工资申报由哪边申报?
出口退税的分录怎么写
老师您好 问一般纳税人增值税申报表第十一行销项税额数据是橙黄色,十二行进项税额累计也是橙黄色,申报表可以申报,查询了数据和账面一致的,怎么回事?
老师好,我们运输公司8月卖了一辆车,只在二手车交易时开了发票16500元,公司没有开票,我申报的时候应该在哪里填报
高级会计需要什么学历可以报考
公司有国内业务属于一般计税,有一部分国外设计属于免税,请问像国内公司用车的维修费是全额抵还是按比例抵。
老师 就是一笔钱 分为两个科目记吗? 原本的: 借:差旅费-专项 贷:现金 修改: 借:差旅费-专项 差旅费-自筹 贷:现金 这样吗?
对的,这样就可以的
一张发票的金额 就分为两排了,这样吗?
可以,这个没事的,只要总金额对就行