你好,转出的借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
老师,我们这个月没开票,没有增值税,但是有进项税,该如何写会计分录?进项税这个月需要认证抵扣吗?
老师,请问下,比如我这个月有17980的进项票要认证,但是有532的进项票要作进项转出,实际抵扣进项17448,那我这个分录该怎么做呢?
请问老师,这个月进项票已抵扣,下个月要做进项税额转出,这个分录要怎么做账?
老师你好,我有一个专票是福利费不能进行抵扣是要先认证再进行进项转出吧?那我这个要怎么做分录呢
老师,我收到的进项发票没有抵扣,我做了分录计入待认证进项,但是我这个月要交税费11000,但是这个没认证的进项做了分录,导致应该税费余额成了负数,负6000多,这个怎么办
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
是,借:应交增值税-进项税额 17980 贷:待认证进项税额 17980 同时,借:管理费用 532 贷:应交增值税-进项税额转出532,对吗?
是的,你这个分录是正确的。
好的,谢谢!
不客气,方便请五星好评一下,谢谢