你好,转出的借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
老师,我们这个月没开票,没有增值税,但是有进项税,该如何写会计分录?进项税这个月需要认证抵扣吗?
老师,请问下,比如我这个月有17980的进项票要认证,但是有532的进项票要作进项转出,实际抵扣进项17448,那我这个分录该怎么做呢?
请问老师,这个月进项票已抵扣,下个月要做进项税额转出,这个分录要怎么做账?
老师你好,我有一个专票是福利费不能进行抵扣是要先认证再进行进项转出吧?那我这个要怎么做分录呢
老师,我收到的进项发票没有抵扣,我做了分录计入待认证进项,但是我这个月要交税费11000,但是这个没认证的进项做了分录,导致应该税费余额成了负数,负6000多,这个怎么办
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师您好,公司关于2023年、2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候没有填研发费用加计扣除,现在公司资金周转过来了,2025年9月公司开始补发以前的工资,这个时候可以更正申报企业所得税纳税申报表吗?更正时可以填研发费用加计扣除吗?
如果一个外贸公司没有给员工缴纳过社保,就不能申请退税吗?社保必须达到什么条件
老师,代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入,大概70万左右,今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里,还要调整折旧费用,这样有涉及到退税,最好的办法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的账对不对
老师你好,7月份的账因为开票时写错1个字,造成存货库存负数,现在该怎么处理?
老师好!请问这里所讲的一般纳税人可以选择简易计税,包含教育辅助吗?税率是3%吗?非学历教育服务也是3%吗?物业管理这些等等都是3%吗?我所截图的这些数据是多少,可以列一下吗?
老师,电商平台(天猫、抖音、京东、拼多多)的结算规则是怎样的?
老师好,请教下,职工报销时必须提供费用发生的付款单据,还是只提供发票就可以?
老师,你好,我们有美元收入和其他美元收入,费用也有美元费用,要不要调整汇率,
是,借:应交增值税-进项税额 17980 贷:待认证进项税额 17980 同时,借:管理费用 532 贷:应交增值税-进项税额转出532,对吗?
是的,你这个分录是正确的。
好的,谢谢!
不客气,方便请五星好评一下,谢谢