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老师,请问下,比如我这个月有17980的进项票要认证,但是有532的进项票要作进项转出,实际抵扣进项17448,那我这个分录该怎么做呢?

2020-10-13 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-13 14:43

你好,转出的借:相关成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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快账用户7996 追问 2020-10-13 14:49

是,借:应交增值税-进项税额 17980 贷:待认证进项税额 17980 同时,借:管理费用 532 贷:应交增值税-进项税额转出532,对吗?

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齐红老师 解答 2020-10-13 15:16

是的,你这个分录是正确的。

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快账用户7996 追问 2020-10-13 15:21

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2020-10-13 15:28

不客气,方便请五星好评一下,谢谢

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