你好 7月就得做两笔账分录处理。 12月红冲 就红冲7月其中一笔的分录 ‘分录不变金额负数即可 ’
增值税专用发票,七月份开的,现在那张发票要作废,九月份重新开,跨月了可以重新开吗?
7月份开错的发票,当月没有作废,当月重新开了,12月才作废,那七月份应该怎样做账?
老师,就是假如我单位一月份有一个账单转账单位错误,二月份才发现了叫退回,三月份我要重新报把一月份那个发票叫商家重新作废开具发票,那一月份那个账单没发票我应该怎么办
请问,发现去年11月份的进项票开错了,没有认证,这个月对方给重新开具正确的。那么当时11月份入账的那个凭证作废,重新按照正确的发票计入到这个月吗
请问老师,6月开的发票,7月份作废重新开了,6月份还做账吗?
郭老师,非独生子女,赡养老人,两个老人都60岁了,可以一个月专项减多少
为什么个税下载后,显示认证未通过
#提问#,老师,我现在有一些分录不会做,搞不清楚,有什么书籍推荐,这些怎么做的吗?
老师,我这里这个净利润是填那个年度财务报表,利润表的那个净利润吗?那跟我们那个年度会算清缴没有关系吧?
老师,又有一个新问题了,这次对方说给我们开发票,但是不过款,这又是啥意思???是这种情况,我们是一般纳税人公司,对方是个体户,平时给他们打款都是我们老板私人账户转给对方私人账户的,然后我们公司问对方要发票,对方说可以给开发票,但是不过款,这是什么意思
个人找税务局开专票,能开百分之几的专票?
个人可以找税务局代开13%的专票吗?
C答案不太明白 为什么要减1
老师,我们是房屋建筑施工,然后他这里我要怎么填呢?
请问老师,餐饮业汇算清缴,收入,成本表应填在那一样
做两笔分录那我收入不就增加了吗?
而且作废的发票不是要单独留存,备查吗?
你好 没办法你当月没有作废。 对于税务局来说。 你就是开了两次发票就得做分录报税的。 先报税 后面抵减
那两张发票就得作为原始凭证放到记账凭证后面了对吗?
你好 是的 做附件来处理。
好的,谢谢老师
没事 我希望能帮到你