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2019做的会计分录是借 管理费用办公费5094.34 应交税费进项税305.66贷 银行存款5400 现在退回了5400并且开了红字发票 分录怎么做?

2020-12-11 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-11 21:21

同学,你好。这个应该严格说是调整以前年度损益的。最终达到的目的是借银行存款。 贷利润分配,未分配利润。 应交税费,应交所得税。

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同学,你好。这个应该严格说是调整以前年度损益的。最终达到的目的是借银行存款。 贷利润分配,未分配利润。 应交税费,应交所得税。
2020-12-11
 你好 你先做转出:借管理费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出  然后红字发票  做 :借管理费用负数借银行存款  这样处理。 如果输专票认证了的话。   
2020-12-11
你好,是的,你的理解是正确的
2021-09-27
你是抵扣增值税的凭证错了吗
2021-07-14
同学你好 借,管理费用,红字 借,应交税费一应增一进项,红字 借,银行存款,正数;
2020-11-12
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