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我们账上应收账款挂着10万左右 领导说这些实际不欠款了 那我怎么把他冲账, 借库存现金 贷应收账款吗

我们账上应收账款挂着10万左右    领导说这些实际不欠款了   那我怎么把他冲账, 借库存现金    贷应收账款吗
2020-12-12 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-12 10:26

你好,我们账上应收账款挂着10万左右 ,领导说这些实际不欠款了,需要查明差异原因,才知道该如何做调整的

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快账用户9590 追问 2020-12-12 10:31

应该是 自己收了钱又没有入账 花出去了 让我想办法把账冲平,

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齐红老师 解答 2020-12-12 10:34

你好, 自己收了钱又没有入账 ,是通过现金收取的吗?

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快账用户9590 追问 2020-12-12 10:36

对, 老板私人收的钱

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快账用户9590 追问 2020-12-12 10:37

也没有入到账上 又自己花了

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齐红老师 解答 2020-12-12 10:39

你好,那就做这个分录,借:库存现金,贷:应收账款 也没有入到账上 又自己花了,再做花出去的分录就是了

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快账用户9590 追问 2020-12-12 10:48

然后呢 库存现金一下子多出了10万 我再找费用票报销

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齐红老师 解答 2020-12-12 10:50

你好,那就做这个分录,借:库存现金,贷:应收账款 也没有入到账上 又自己花了,再做花出去的分录就是了 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户9590 追问 2020-12-12 10:57

一下子库房现金多了10万 也没有关系是吗

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齐红老师 解答 2020-12-12 10:58

你好,之前是通过库存现金收回了应收账款,现在这样调整是没有问题的 

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快账用户9590 追问 2020-12-12 11:04

报销是 借 管理费用 销售费用 贷 库存现金吗?

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齐红老师 解答 2020-12-12 11:06

你好,费用发生是这样做分录 

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快账用户9590 追问 2020-12-12 11:28

这算坐支现金吗

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齐红老师 解答 2020-12-12 11:28

你好,是的,没有把收到的收入款项存入银行,直接用于费用支付,是坐支行为

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快账用户9590 追问 2020-12-12 11:31

会被税务局查吗

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齐红老师 解答 2020-12-12 11:31

你好,是有被查的可能性的 

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快账用户9590 追问 2020-12-12 11:32

这应该是违法的吧 没有干过这个事情

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齐红老师 解答 2020-12-12 11:33

你好,是的,坐支是明令禁止的行为 

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快账用户9590 追问 2020-12-12 11:35

哪怎么做才是最安全的 长期挂着账 先不管

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快账用户9590 追问 2020-12-12 11:38

或者我记其他应收款 法人 贷 库存现金

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齐红老师 解答 2020-12-12 11:41

你好,需要把收到的收入款项先存入银行,如果有需要再取现,再用于费用报销

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快账用户9590 追问 2020-12-12 11:50

之前核对银行余额时候对不上 就做了一个调账的 现在看到这个应该是那个现金

之前核对银行余额时候对不上  就做了一个调账的    现在看到这个应该是那个现金
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齐红老师 解答 2020-12-12 11:51

你好,正确的应当是库存现金借方,你错误的计入了银行存款借方,是这个意思?

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你好,我们账上应收账款挂着10万左右 ,领导说这些实际不欠款了,需要查明差异原因,才知道该如何做调整的
2020-12-12
你好;          可以的; 直接对冲即可;  写情况说明; 老板签字即可   
2023-01-12
业务重复记账致其他应付款虚挂。做调整分录:借 “其他应付款 - 学校” 37.8 万,贷 “应收账款” 37.8 万。调整后检查相关科目余额,确保应收账款和其他应付款 - 学校余额为零,确认收入和税费科目金额无误。
2025-02-08
你好,需要先做,借其他应收款, 贷主营业务收入,应交增值税,对方提现金给你们,借库存现金,贷其他应收款对方取现金回单,借:其他应付款 贷:现金 这个是需要付款给老板回单,转对公,借银行,贷其他应收款,
2021-05-15
可以让现在的法人拿现金填补欠款。
2020-08-06
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