你好,我们账上应收账款挂着10万左右 ,领导说这些实际不欠款了,需要查明差异原因,才知道该如何做调整的
请问老师,如果对方用返利给我方的方式(返3万)抵我方前期所欠货款(欠113),应付账款还挂着付不出去的3万,那内账可以用现金走账,借:库存现金 3 贷:营业外收入 3 那外账是怎么个做法?我感觉外账还是挂着个应付账款3,长期挂账有风险
我们账上应收账款挂着10万左右 领导说这些实际不欠款了 那我怎么把他冲账, 借库存现金 贷应收账款吗
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
刚接手一家公司,查了账上有些应收之前实际现金已经收到,但没有做账一直挂在应收借方,还有有些应收重复收款了(有做了现金收款,又做了银行收款)挂在应收贷方,现在以前的会计要我把这些应收的借贷方做一笔对冲账,差额用现金来补充,我能这样操作吗?
老师 我们公司实际老板挂账欠款 然后我们法人也挂账欠款 现在年底 我原来是其他应收-实际老板 10万 我现在业务是 实际老板还款给法人 所以我直接做账做其他应收-法人 贷其他应收-实际老板 这样结转可以吗 需要什么凭证
老师。问一个问题,比如今天一个股东,买钢管花了750元,然后,它没有开发票就是对方手写了一个销售单,这个股东说,下次开木材的费用发票抵这个750就可以了这样子操作有问题吗?这个750是汽车公司买的,是费用收据
老师,6号凭证收回前欠借款,在工作中我把住宿费和交通费分明细填写可以吗?
老师好,是航天运输服务还是航空运输服务税率是零
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 1、意思是上面那个截图14个仓位我去导出来?那仓库起码要给我进销存数量汇总表吧,还有生产部的在制品明细表。 2、那我自已导数据,我怎么知道是否账实相符呢。那我今天那问题汇总表前面两项是不可行的了
企业在股权转让时,如何能最大化减少转让成本
老师,纺织公司每天都会和不同家纺织公司买样布,一家都是几米几米的买,一次也就几十块钱不等,一天下来有个10几家,钱是公司采样员工以微信支付的,对方只有收据,开不进来发票,这时财务如何入账?
如果在汇算清缴的时候,交了企税,报表对不上了,怎么办?需要更改报表还是什么怎么处理?
董老师,可是跨境平台扣费无法开票,钱也无法到账,那做费用企业所得税不是得调增吗?这部分费用也是客户承担吧?(FOB价
个人独资企业个体户怎么申报税呢?
你好,抵扣是什么意思
应该是 自己收了钱又没有入账 花出去了 让我想办法把账冲平,
你好, 自己收了钱又没有入账 ,是通过现金收取的吗?
对, 老板私人收的钱
也没有入到账上 又自己花了
你好,那就做这个分录,借:库存现金,贷:应收账款 也没有入到账上 又自己花了,再做花出去的分录就是了
然后呢 库存现金一下子多出了10万 我再找费用票报销
你好,那就做这个分录,借:库存现金,贷:应收账款 也没有入到账上 又自己花了,再做花出去的分录就是了 (是针对这个回复有什么疑问吗)
一下子库房现金多了10万 也没有关系是吗
你好,之前是通过库存现金收回了应收账款,现在这样调整是没有问题的
报销是 借 管理费用 销售费用 贷 库存现金吗?
你好,费用发生是这样做分录
这算坐支现金吗
你好,是的,没有把收到的收入款项存入银行,直接用于费用支付,是坐支行为
会被税务局查吗
你好,是有被查的可能性的
这应该是违法的吧 没有干过这个事情
你好,是的,坐支是明令禁止的行为
哪怎么做才是最安全的 长期挂着账 先不管
或者我记其他应收款 法人 贷 库存现金
你好,需要把收到的收入款项先存入银行,如果有需要再取现,再用于费用报销
之前核对银行余额时候对不上 就做了一个调账的 现在看到这个应该是那个现金
你好,正确的应当是库存现金借方,你错误的计入了银行存款借方,是这个意思?