你好,我们账上应收账款挂着10万左右 ,领导说这些实际不欠款了,需要查明差异原因,才知道该如何做调整的
请问老师,如果对方用返利给我方的方式(返3万)抵我方前期所欠货款(欠113),应付账款还挂着付不出去的3万,那内账可以用现金走账,借:库存现金 3 贷:营业外收入 3 那外账是怎么个做法?我感觉外账还是挂着个应付账款3,长期挂账有风险
我们账上应收账款挂着10万左右 领导说这些实际不欠款了 那我怎么把他冲账, 借库存现金 贷应收账款吗
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
刚接手一家公司,查了账上有些应收之前实际现金已经收到,但没有做账一直挂在应收借方,还有有些应收重复收款了(有做了现金收款,又做了银行收款)挂在应收贷方,现在以前的会计要我把这些应收的借贷方做一笔对冲账,差额用现金来补充,我能这样操作吗?
老师 我们公司实际老板挂账欠款 然后我们法人也挂账欠款 现在年底 我原来是其他应收-实际老板 10万 我现在业务是 实际老板还款给法人 所以我直接做账做其他应收-法人 贷其他应收-实际老板 这样结转可以吗 需要什么凭证
老师好!补缴2022年度企业所得税和滞纳金的账务处理
老师,售楼部销售人员有五人购买售楼人员服装的专用发票的进项税额能用于抵扣么?
老师好!请问我们建筑公司是小规模,下个月升一般纳税人,之前的项目的税务如何调整?之前开1个点的发票,以后开9个点的发票?
统计局的本月销售比上年本月销售多,增速超过30%要写原因
老师,公司有个员工离职了,不给他交社保了怎么操作
其他应收款很多的情况说明怎么写?
老师,书上为啥写的是动产抵押权是合同生效时设立
工程款收到后,巡查组检查工程后,需退回一部分工程款项给业主,这样需要怎么入账,会计分录怎么做呢
老师好,研发费用要占到收入的多少比例比较合适呢
员工火车票可以计算抵扣吗,计算公式是什么?
应该是 自己收了钱又没有入账 花出去了 让我想办法把账冲平,
你好, 自己收了钱又没有入账 ,是通过现金收取的吗?
对, 老板私人收的钱
也没有入到账上 又自己花了
你好,那就做这个分录,借:库存现金,贷:应收账款 也没有入到账上 又自己花了,再做花出去的分录就是了
然后呢 库存现金一下子多出了10万 我再找费用票报销
你好,那就做这个分录,借:库存现金,贷:应收账款 也没有入到账上 又自己花了,再做花出去的分录就是了 (是针对这个回复有什么疑问吗)
一下子库房现金多了10万 也没有关系是吗
你好,之前是通过库存现金收回了应收账款,现在这样调整是没有问题的
报销是 借 管理费用 销售费用 贷 库存现金吗?
你好,费用发生是这样做分录
这算坐支现金吗
你好,是的,没有把收到的收入款项存入银行,直接用于费用支付,是坐支行为
会被税务局查吗
你好,是有被查的可能性的
这应该是违法的吧 没有干过这个事情
你好,是的,坐支是明令禁止的行为
哪怎么做才是最安全的 长期挂着账 先不管
或者我记其他应收款 法人 贷 库存现金
你好,需要把收到的收入款项先存入银行,如果有需要再取现,再用于费用报销
之前核对银行余额时候对不上 就做了一个调账的 现在看到这个应该是那个现金
你好,正确的应当是库存现金借方,你错误的计入了银行存款借方,是这个意思?