你好!外账上其实也是入营业外收入了。要么就只能开红字发票冲减了
请问老师,如果对方用返利给我方的方式(返3万)抵我方前期所欠货款(欠113),应付账款还挂着付不出去的3万,那内账可以用现金走账,借:库存现金 3 贷:营业外收入 3 那外账是怎么个做法?我感觉外账还是挂着个应付账款3,长期挂账有风险
老师,有个问题要咨询下你,做的外账会计中有没有做电商行业的?我内账的销售收入,先挂:借:应收账款,贷:主营业务收入(不考虑税),款到支付宝,借:其他货币资金-支付宝,贷:应收账款,提现到银行之后,借:银行存款,贷:其他货币资金,这边外账是没有通过其他货币资金核算的,销售直接挂借方应收账款,回货款提现到对公账户,借:银行存款,贷:应收账款,支付宝流水账单没有导过,后台扣的佣金服务费,直接做现金支出,没有通过其他货币资金可以吗?我们内账刷单那些也挂了往来,我是直接借:应收账款90,销售费用(佣金,服务费等)10.贷:主营业务收入,借:银行存款90,贷:应收账款90,后台佣金,服务费我直接对冲收入了
老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
请教老师:我公司是办公室不动产租赁的企业。 问题1:公司达到税收标准之后, 返还的1年办公室租金 2千万 怎么入账? 问题2:对方之前开给我们的发票 要不要退回冲红? 问题3: 那返给我们的2千万租金就开张收据给对方就好了麽? 问题4:这个账务处理,怎么做?是要确认收入?还是挂其他应付款呢? 做收入那样利润就很高很高,增值税所得税不是要交很多了。。。。挂其他应付款的话,这个钱以后是不会还了的。
(房产中介行业) 20年-21年个人费用公账支付(16个人):往来款、服务费、活动费等(90%无发票,只有银行支付凭证 借:其他应收款--个人 贷:银行存款 24年1月调账: 借:管理费用 贷:其他应收款--个人 老师,请问: 1、这家房产中介,之前会计挂其他应收-个人,导致账上有71万多(到现在3年多了),现在想调平(都用银行存款付了),可以如上面分录调到管理费用里去吗? 2、有一笔21年2月借的短期借款(向其他公司借的),调账可以:借:短期借款 贷:其他应付款--法人吗?法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万,会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款(账上103万),现在企业无法归还给法人,因为自22年1月起没开发票,收入也没进公账,请问欠法人的款怎么平账?谢谢!
2023年第三季度,全国流通中现金供应量期末值环比增量为9月末减6月末,那么要怎么说才能做到让7,8,9月减4,5,6月?
老师,请问我1月份在把“在建工程”结转为固定资产的时候,漏了一部分没有结转,然后2.3月份计提的折旧也少计提了,怎么办?
老师,小规模4月开了50万专票,5月做账时需要把应交增值税结转到未交增值税科目吗? 然后需要计提附加税吗?
总部财务交接整个财务掌管的所有事情给我,我应该注意那些事情
老师你好,就是开的通行费的票可以抵专票的税吗
请问销售不锈钢筷子被消费者投诉到工商局,说不锈钢没有生产日期怎么处理
老师你好,财务专用章什么时候用
老师,自用的房产是按什么缴纳房产税的?
您好,员工工资4月12000,5月发放4月的工资,但是5月我们资金紧张,不能按时发放,什么时候有钱什么时候发,这种情况5月是申报12000还是0申报?
老师,请问毛利260万元,企业所得税缴纳多少?小微企业