你好,你们是免税的,你的进项不允许抵扣应该在附表二里面填写进项转出。
老师们好!请问我增值税申报表上25行上月期初未缴增值税这里是为负数为多缴100多万的状态,如果我本月开票的销项增值税80多万会不会自动从这里减呀?不会我这个月开票还要交增值税吧?原来只碰到过进项留底会自己扣掉留底的,这个期末为多缴的情况没碰到过,不知道会不会自动从它里面扣,请问这是什么原因造成的负数?
老师,新公司一般纳税人,无业务发生,只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢,或者上期留底税额里面,还是因为没有销项她带不出来,不太理解 ,这样我每个月申报时候需要,再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗? 老师 ,我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表,老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
老师,我这进项税留底输到进项转出这里,即征即退这里出现负数是怎么回事啊?
老师,酒店免增值税,但是我把留底税输入进项税转出这里,为什么即征即退这里会出现负数?是不是我要填过哪张表才对?
增值税附加税申报表主超里面的一般项目里面有一个上期留抵退税2.41元,期末留抵税额2.41元,怎么把这个消除掉,我们一般项目现在没发生数,我们现在走的是即征即退项目!也就是说我们公司没有即征即退前,一般项目下面有个小尾巴进账税没有抵扣完!张把一般项目下的留抵2.41怎么转出
个体工商户,在今年3月办理营业执照,但是因为个别原因。暂时没有营业这里。也没有实际装修。这边我要进行税务采集不,税ju发了短信提醒要我们税务采集0申报,我们没有开票。怎么处理比较好
老师低值易耗品报废怎么处理账,公司够买是走低值易耗品,这么多年一直挂了账上,也没摊销,一直在借方,现在要报废
佣金做账怎么做 应该怎么列分录
我们工程装饰工程公,2023年的时候有2笔收入,一笔是10万的一般耐税人要我们开票,一笔是30万的小规模纳税人,因为我们是一般纳税人,我们只能开9个点的票,现在他们只愿意承担3个点的票,那这情况,我们能否原路退回给他们公户。终止合同协议。还是怎样处理好
请问残保金人数要和企业汇算清缴人数一致吗?
老师就是研发支出难道不是研究费用吗?
老师,我公司小规模纳税人,装饰合同,我是不是计提施工人员工资,可以直接借管理费用~施工人员工资,贷,应付职工薪酬。业务量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老师,第一种方法个人承担的社保500元由公司承担,计提是1500全部进费用了,汇算清缴需要纳税调增500吗(个人社保公司承担),个税申报3000,对吗
老师这个问题补充问一下,房租这会儿甲公司已经付给房东丙公司了,所以丙公司才把发票开给了甲公司,甲公司是作为股东付的这笔款,这个发票现在两边都用不了,但是这笔款项怎么处理
老师,我们公司要出售一辆买的二手车,在2024年12月份购买的,要怎么交税啊
有部分我们开了会议费,不在免税项目里,但是我们购入的原材料有部分也是服务于会议,这样会议部分也不可以抵扣吗?
你好,这种是可以抵扣的,你不需要进项转出啊。
进项税多,销项税少,多余部分得进项转出
多余的部分进项转出,你应该在附表二里面填写进项转出。
好的,谢谢老师
不客气地,工作愉快。