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老师,酒店免增值税,但是我把留底税输入进项税转出这里,为什么即征即退这里会出现负数?是不是我要填过哪张表才对?

老师,酒店免增值税,但是我把留底税输入进项税转出这里,为什么即征即退这里会出现负数?是不是我要填过哪张表才对?
2020-12-12 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-12 14:26

你好,你们是免税的,你的进项不允许抵扣应该在附表二里面填写进项转出。

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快账用户9971 追问 2020-12-12 14:28

有部分我们开了会议费,不在免税项目里,但是我们购入的原材料有部分也是服务于会议,这样会议部分也不可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2020-12-12 14:29

你好,这种是可以抵扣的,你不需要进项转出啊。

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快账用户9971 追问 2020-12-12 14:30

进项税多,销项税少,多余部分得进项转出

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齐红老师 解答 2020-12-12 14:30

多余的部分进项转出,你应该在附表二里面填写进项转出。

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快账用户9971 追问 2020-12-12 14:30

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-12 14:37

不客气地,工作愉快。

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你好,你们是免税的,你的进项不允许抵扣应该在附表二里面填写进项转出。
2020-12-12
你这个是填写附表2 这个进项税额转出吗,你可以截图给我看看吗,
2020-12-12
你好 你们有即征即退业务吗
2020-12-12
你好 可以在这里面填写的
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