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正常应该收到发票做借库存商品 应交进项税 贷应付账款 但是还没做采购入库 我不能做上面的凭证 我做借应交税费进项税 贷 待抵扣进项税这样能对吗?

2020-12-12 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-12 17:04

可以,同学,没有问题

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快账用户9847 追问 2020-12-12 17:18

为什么 我之前问的就说不行

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:22

同学,没有采购入库存,你就做暂估,收到发票入库再是借库存商品 应交进项税 贷应付账款 

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快账用户9847 追问 2020-12-12 17:24

我现在要先抵扣 先认证

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:26

那你上面的分录没问题呀,你已经收到发票了不是吗,是可以的

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快账用户9847 追问 2020-12-12 17:26

我做借应交税费进项税 贷 待抵扣进项税这样能对吗? 这代表什么意思

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齐红老师 解答 2020-12-12 17:29

借:应交税费——应交增值税(进项税额)   贷:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额)    说明前期暂估时的进项税票,当月验票了,才会出现这笔分录

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可以,同学,没有问题
2020-12-12
你好,借方负数就行,原分录负数红冲
2020-03-05
去查下,看啥情况,是不是认证清单下拉,和你这个对应明细查下看为啥不一样
2020-11-03
就按照第一方案处理就行。
2021-11-06
早上好啊,先入账再做进项转出 增值税免税企业收到专用发票需到税局认证,认证后作进项税转出处理。借:应交税金-应交增值税(进项税),贷:应交税金-应交增值税(进项税转出)。
2023-04-30
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