那么你这个就是属于典型的服务型企业,还需要你提供的主要就是服务,那么对于这些兼职模特,如果说金额比较小,你可以直接以劳务费用的形式支付,要申报个税。但如果说性格比较大,那么你就让他们去税务局代开发票才可以。

母公司购入固定资产(楼房)并取得专票,但没有业务收入。后成立分公司在该固定资产开展酒店业务,而且想以分公司名义领用税控盘并使用,如果分公司领用税盘就意味着分公司要独立核算并独立申报纳税(增值税及企业所得税)吗?在税务怎样选择操作才能让母公司的进项得以抵扣? 母公司是投资公司,其实就只有子公司的酒店业务,而成立子公司仅是因为酒店需要一个专属的XX酒店的名字去开票(老板认为如果以XⅩ投资公司开票不靠谱)!现酒店在装修完工准备开业状态,据说之前一直请代理会计零申报,我现刚接手财务,之前也没做过母分公司的帐,特意去听了子木老师的课,想请问老师我该怎么做才能达到分公司可以开票,又可以扺扣母公司的进项?谢谢老师
老师 为展会做配套服务的文化发展公司 如果本月交接 要注意什么?这类公司向兼职模特付费 怎么取得合法税前扣除成本费用票?有几种方式的票据可以选?这是一家个人独资企业,我有点捋不清思路 能不能从收入 成本费用 税的角度 讲下注意事项 如何开展工作?谢谢老师
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师 人力资源公司劳务派遣服务采用系统差额按5%差额开具发票,假如应收账款1000,工资950。票面税额2.38,不含税收入997.62。这个怎么入帐?是不是:借:应收帐款1000,贷:主营业务收入997.62应交税费—简易计税2.38同时借:主营业务成本950贷应付职工薪酬950。是用销项税还是简易计税? 还有按5%差额计税方法下,企业取得的如差旅住宿专票不能抵扣进项税额对吗?我看到之前会计将税额计入销项税额,也将取得的专票进行了抵扣。所以特此求老师解答!谢谢
有一份房屋建造合同,合同约定是按以完成工作量确认收入,管理上也没办法按照已发生成本确认收入。那我是按自己内部造价部给出数据的节点确认收入还是按监理出报告的节点确认收入@郭老师
老师,我们开1410099元发票,专票9%,对方开成本票1363860元专票,9%,我们需要交哪些税,金额多少,麻烦老师给个计算过程吧,谢谢
研究开发费用合计除以营业收入一般小于等于10% ,现在远远小于这个数,有哪些原因可以解释
哪些企业增值税可以加计扣除,税率多少
老师您好,总公司在宁波成立,非独立核算的分公司在杭州成立。人员都跟分公司签订劳动合同并且在杭州缴纳社保,个税由杭州分公司申报并且代扣代缴,会计核算是分总公司和分公司单独核算的。但是这些人员的报销发票全部都是开的总公司抬头并且由总公司直接支付的,报销的费用直接计入总公司,分公司上面只有人员工资社保公积金没有别的支出,这样合理吗? 收入归总公司,可以抵扣进项的放总公司。人员社保原因必须放杭州分公司,分公司上只有人员工资社保公积金。有更好的办法吗?
电缆厂多种型号产品成本核算
老师,查询从外省转出的社保情况在哪查
小菲老师之前的问题还需要咨询啊
老师,您好,和您咨询一个问题,一般纳税人收到跨月红字发票,已勾选抵扣,可以这样账务处理吗? 借:原材料/库存商品/管理费用等 (红字,冲原成本/费用) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (红字,冲原进项) 贷:应付账款—XX供应商 (红字,冲原应付款)
珠宝类目的专票,可以做客户招待费或者业务执行里面吗
金额比较大哦,打错字了,不是性格。
好的 老师 如何判断金额大小呢 做劳务费 需要什么资料?我方代模特申报个税吗?这个个税 在我方的税前是不能扣除的 是吗?能写下两种处理完整分录吗?
公司代扣个税这部分收入 以及模特自己开票收入 年终都会在她本人汇算清缴收入中吗?公司这部分个税 也会与她本人交纳的个税合并 都视为她本人交纳的个税 计算是否退税吗?
通常是2万以下代扣个税,不要发票就可以了,对你这边代扣代缴个人所得税。分录都是一样的啊,我给你。 借,X成本费用 贷,应付职工薪酬,应付账款等 应交税费~个税
在年底的时候,需要并入他的综合所得一起来看进行汇算清缴。
老师 这个兼职模特人数是很多的 如果每个人两万以下不要票 这个累计就很多了 而且两万以下需要什么资料才能证明真实发生呢 税务局才能认可呢 我目前看哪个行业账能补点这方面的经验不足
老师 累积的两万元以下没有开票多了 是不是年底要调增 交所得税?所以我这边只能控制一定金额内了?这种累计控制在多少范围内合适呢?
老师 还有一种就是劳务公司开票 我们就不用个税了 税负就能降低 但是取得专票还是普票合适呢?因为个人挂靠劳务公司 我怕开专票 哪天出事把增值税调增?还要去交
需要工资表,领取签字,然后申报个税即可。
老师 这种操作在哪里可以看到是合法的?有具体的规定吗?我现在查了很多相关资料 都说要票 但是金额小不可能要票 人家不会理你的 还有这种年底汇算清缴是否要调增?税法认可吗?