借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

老师,请问一下,我们公司一名员工受工伤了,受工伤时向公司借现金5000元,治疗好后保险公司报销了2000块,直接转到公司的对公账户上的,保险未报销的部分由公司负担百分之九十,员工自己承担百分之十,员工住院期间住院费都是由自己先垫付。请问一下我该怎么写分录呢?
老师好!公司员工因公负伤住院了,住院费5000多,怎么做会计分录?麻烦老师指导
老师 公司员工受伤了 住院费 检查费 还有赔偿金都由公司支付,怎么做账务处理?
老师,车间员工因工伤住院费用报销2061元,因还没出院,公司暂时垫付2061元,意外险还没报,请问老师,怎么做账,会计分录怎么做
车间员工小王因工负伤须住院,采购员李磊垫付了住院押金2000元,请问老师,这2000元怎么做账,会计分录怎么做呢
老师好 福利费按14%取值 还有就是最低值 按哪个数字来取的 我忘了
老师,是增值税法后劳务分包只有简易征收后才按差额开票吗
老师,我是民办非企业,私立学校,收取学费收入免增值税,2025年9月份开具免税发票19638250,这个是2025年9月份招生收入,但是9月份税务局让我们补申报2018-2014这几年超计划招收部分学生学费收入的增值税,超出计划部分含税收入是3978500,不含税收入3753301.89元,增值税225198.11,附表一第9列19栏应填多少
老师,您好,我们买了一批电脑,总计十几万,单价低于5000,不留残值可以吗
老师,我一月份计提的工资,2月份没发。那我报个税工资数字要不要写上去?我三月份一起发两个月工资,数字怎么填写?
老师,电子发票现在单张没有额度了是吗
老师您好:承兑汇票未到期,因着急付款。我是付款方,应付账款对方5万,实际付给对方48,000,2000元为财务费用贴息,属于对方着急要款,不要这2000元了,我们公司利得了,请问这2000元做营业外收入吗 请问,如果是做收入,是属于增值税下面的哪种收入
久合华财务软件怎么新增账套
老师好 我要增加一个合同履约成本 科目代码是多少是1467还是1475
老师,请问劳务分包简易征收可以开增值税专用发票吗