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请问税务局要求一张发票调增,增值税普通发票,所得税纳税调增时,是只调发票金额部分还是价税合计呢?具体填表要怎么填呢

2024-06-11 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-11 09:51

就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。 那个是价税合计,因为普票没有抵扣进项

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快账用户3510 追问 2024-06-11 09:53

老师,如果是专票呢,应该怎么调呢,还是价税合计吗

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齐红老师 解答 2024-06-11 09:55

专票确定不能在取得发票就还是价税合计

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相关问题讨论
就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。 那个是价税合计,因为普票没有抵扣进项
2024-06-11
你好,是价税合计金额
2024-06-11
你好,你做了进项转出,是不是增加了你的成本费用?如果是的话,填写价税合计的。发票的价税合计调整。
2022-08-29
首先要在账上把这个给调整了,其次要更正所得税,申报表
2023-10-10
你好,你填入纳税调整明细表,扣除类其他里面就行。
2025-07-15
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