你好!计入营业外支出科目。
请问下,已经开票给客户的,客户因为品质问题需要扣款,需要少付款金额给我们,那么少付款的这部分金额需要怎么入帐呢?
有家客户,发票已经给他们全额开具,现在扣了我们一部分款项,因为质量问题。现在我们需要如何处理,是让他们给开发票还是怎么呢
请问老师,我们公司之前收到一笔业务款并且已开票给客户,后来因为一些问题,需要退部分款项给客户,那我们退回的这部分款项,是否需要客户开相应的发票回来给我们?还是说有其他的方式?
产品质量有问题,客户要我们在开票金额中扣除,扣除的这一部分需要客户开发票给我们,然后做坏账冲销吗
已经开票给客户,客户因为产品质量问题扣了一部分款,实际收到的钱和开票金额对不上,这种怎么做账务处理呢?会计分录怎么做呢?
自己账号之间转款,一个转出了,但另外一个下月才到账,分录是?
有要加工和可以直销的商品,那发生的厂房水电、租金、工资等,要怎样处理
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
只需要做这一笔分录就可以了吗?摘要怎么写合适呢?
摘要可以写产品质量问题客户扣款,把收不回来的部分计入营业外收入就可以了。