销售自产农产品才是9%的税率; 需要客户给你开具红字通知单,你开具红字发票冲销,重新开具13%的发票
老师,我现在遇到一种情况:公司一般纳税人,是建筑装饰设计工程公司,有不开票收入,发包方把工程款打到我们公司一般户又不让开发要,而且把百分之九的税从工程款扣除掉,我要求老板要按不开票收入申报增值税,老板说他亏大了,对方已经把税款扣了,现在还要报税是不可能的,像这种情况如果不报税,税务后续查后果到会怎样?我要怎样处理这种情况,我才可以避开风险?
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
请问,开发票涉及税率有误的问题:我公司开票人员把铁观音茶的税率开成9%了,我在网上查,一般纳税人应开13%,请问老师,之前已开了很多了,而且对方已经认证了,像这种情况怎么处理哈?税务容易备查吗?如果不冲红,私下给客户补开,这样可以不?
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老师,我问一个事儿嘛,就是比如哈我成立了一家公司,经营了1年,然后就正常走流程注销了,但是呢,在我这1年之间我有交易,并且对方给我开了专票,我拿去抵扣了,你比如我抵扣了20万,比如哈,那么我的公司没有任何问题,跟着正常注销就完了,可是呢,在我正常注销以后,给我开专票的那家公司成为了风险纳税人,特别是税务上很多漏洞,那么我想请问老师,这个对于已经走完注销流程的我方来说,有影响不呢?之前他给我开的这些专票咋个处理呢?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
可以吗?还是必须这么走流程?很多发票耶,今年一直是这么开的
你一改变税率的,税局的马上就知道了
开红字通知单的话,比如我方开了一张发票有两个产品,A产品税率无误,但是B产品有误,那我开红字通知的话,A.B产品都要开负数吗?还是只需开B产品呢?
急,麻烦老师抽个时间回复下哈
只开错误税率产品的红字通知单及发票