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老师,9月份开了一张发票,税率写错了,在申报增值税销售额时,系统自动显示的比如说,金额600,税额是18,然后再未开具发票下手填金额-600,税额-18,这张发票11月份邮回来,系统红冲了,之后11月份的增值税报表中,销售额自动显示金额-600,税额-18,老师那我在未开具发票下面写金额600,税额18这样合计是零,可以吗?

2020-12-15 21:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-15 21:22

然后再未开具发票下手填金额-600,税额-18 只有红冲才可以写负数,你未开票不能随便写负数

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快账用户4958 追问 2020-12-15 21:33

老师,红冲了,只不过是9月份开的票11月份红冲的

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齐红老师 解答 2020-12-15 21:35

你9月申报的时候未开票不能填-600

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然后再未开具发票下手填金额-600,税额-18 只有红冲才可以写负数,你未开票不能随便写负数
2020-12-15
自己填写不了 得去税务局
2021-02-20
你好 ; 可以手动修改下的
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去税局大厅申报这个,你这个多开红字需要去税局大厅申报,
2021-01-07
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