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上个季度销售70万税款已交其中20万这个季度冲红后又开了20万申报时如何申报

2020-12-16 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-16 10:15

你问几时申报,上个季度话,这个70万交税就可以,这个季度话,这个是没有开别的发票话,这个直接0申报,开发票都是一样税额和销售额话,发票是一样话

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快账用户5575 追问 2020-12-16 12:42

这个季度除了20万冲红重开了20万发票外还有收入

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齐红老师 解答 2020-12-16 12:55

那这个交税只需要按剩下算销项税额就可以

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齐红老师 解答 2020-12-16 12:56

要是红冲发票这个金额和蓝字20万税额也是相等话,

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你问几时申报,上个季度话,这个70万交税就可以,这个季度话,这个是没有开别的发票话,这个直接0申报,开发票都是一样税额和销售额话,发票是一样话
2020-12-16
-20万,填小微企业免税销售额,80万填其他免税销售额。
2022-07-05
同学你好 按照红冲后的申报 2.直接开就行
2022-02-10
同学,你好 什么?? 24年是20万,那你增值税是按照20万申报,就算25年红冲了,影响的是25年。
2025-04-25
1月把12月的普票20万红冲, 这个是发生退货还是啥,这个对应收入填写是12万%2B5万,是自己开出5万吗-20万,负数填写, 报增值税,之前增值税是没有交吧,这个我看别的学员反馈增值税不含税填写12万专票,普通发票之和是负数,不需要填写,
2021-04-10
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