你好,这个需要按照销售固定资产处理,缴纳增值税。
老师您好,我公司欠B公司货款,计划用一辆汽车抵债,对方想让把车过户到B公司的法人代表名下,这样做,我公司有涉税风险吗?谢谢[玫瑰]
老师,你好,我想问一下公司的拆迁补偿款怎么做账,需要缴税吗?
你好,老师,我想问下,我公司以固定资产,汽车抵偿欠款,这个需要缴税吗,账务怎样做,谢谢
你好,老师,我想问下,我公司用固定资产-车辆抵偿欠款,同时对方给我们开具了发票,这个进项税我怎么做账,谢谢
我公司购买一固定资产,本来是应该是A公司投资购买,但是我公司临时垫付了,现在固定资产已到位,我公司做账借固定资产,如果能同时将该固定资产即在我公司名下,又同时显示为A公司欠我公司投资款,请问老师这个账务如何处理,谢谢老师!
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
比如,车净值现在是15万,要抵24万,的欠款,这个除了计算增值税外,怎样平账?谢谢
不考虑税款的话,借:累计折旧、固定资产清理15,贷:固定资产。 借:应付账款24,贷:固定资产清理15、资产处置收益9。
那要是考虑税的话,就是借:固定资产清理,贷,应交税费,对吧,然后其实,资产处置收益就减少了
对,考虑税费的话收益减少
好的,谢谢老师,那这个也可以记入营业外收入吧?
出售资产的利得和损失要记入资产处置收益。 如果给减免债务了,不需要支付的应付款项才要计入营业外收入。
我记得固定资产清理,不是要转入营业外收入或者支出吗?
新准则早就变了,增加了资产处置损益科目,用来核算主动处置资产的损失和利得。 被动报废或者损失的资产计入营业外支出。
好的,谢谢
还想问下, 税款,是不是按抵债的实际金额核算?实际抵24万,就按24万交税
是的,按照交易价格核算。