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原材料按13%暂估入库,而且已经按暂估入库数领用了,次月收到发票,此原材料是按9%计算增值税的,现在因为税率弄错了,导致原材料存在差额,这个差额该怎么处理

原材料按13%暂估入库,而且已经按暂估入库数领用了,次月收到发票,此原材料是按9%计算增值税的,现在因为税率弄错了,导致原材料存在差额,这个差额该怎么处理
2020-12-16 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-16 16:27

借生产成本贷原材料

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借生产成本贷原材料
2020-12-16
红虫多结转的成本就可以,可以直接做一笔借原材料贷利润分配。
2021-03-25
你好,实际材料金额是比暂估入账的多,还是少呢?
2021-08-13
你好,你之前的成本是不是也结转了?你需要红冲你结转的成本,然后做发票的。
2021-06-04
同学。你好。 这个对你来说最好的办法是这样的: 首先选定一个日期,跟你们领导商量清楚,在这个日期全部盘点,盘点清楚后,把之前的乱七八糟的数据该计入损益的就计入损益。让你们领导开会,签字讨论处理。这个是上任会计乱作为导致的,跟你关系不大,主要在于你们中间的数据已经搞不清楚,到底有多少了。建议你们对于中间搞得清楚出入库的部分先把账务做掉,然后对于不清楚的部分在盘点后一次性处理。这样你自己不担心出问题,事情也解决了
2021-02-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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