咨询
Q

6月份发放工资凭证应为 借:管理费用 2300 贷:其他应付款 300 贷银行存款:2000 但是错写成了 借:管理费用2000 贷:银行存款2000 请问要怎样更正呢

2020-12-16 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-16 17:33

补做一个分录 借:管理费用300   贷:其他应付款300

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
补做一个分录 借:管理费用300   贷:其他应付款300
2020-12-16
您好,那你就2022年直接写管理费用 贷 其他应付款,坐在今年,第二种方法就是做以前年度损益调整
2022-02-09
借管理费用贷其他应收款2000
2021-10-04
你好,对的,就是这样子做。
2025-01-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×