补做一个分录 借:管理费用300 贷:其他应付款300
6月份发放工资凭证应为 借:管理费用 2300 贷:其他应付款 300 贷银行存款:2000 但是错写成了 借:管理费用2000 贷:银行存款2000 请问要怎样更正呢
老师,6月份员工借支2000元,分录:借:其他应收款2000贷:银行存款2000.7月份报销5315直接做的分录。借:管理费用3315贷:银行存款3315。现在分录要怎么做?
本月计提工资借:管理费用6000贷:应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借:应付职工薪酬4000贷:银行存款4000管理费用2000这样写可以吗?
请问老师,更正申报残疾人保障金退款后的分录是:借银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:管理费用 为什么不是借:银行存款 贷:管理费用?
郭老师,其他老师请不要接手。原来会计做账 借:其他应付款_工会费 贷:银行存款 这个本来应该是放管理费用_工会费 我现在可以这样吗? 更正2023年3月22凭证 借:管理费用_工会费 10000 借:其他应付款_工会费-10000 或 借:管理费用_工会费 10000 贷:其他应付款_工会费10000 还是 先 借:其他应付款_工会费-10000 贷:银行存款-10000 再 借:管理费用_工会费 10000 贷:银行存款10000
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
公司法定代表人是甲,股东是乙,认缴30万,持股比例100%,那么现在要做股权转让,那转让方是乙吧
2者属于同一法律关系么
收款未开票和开票未收款叫什么名称
董孝彬老师!接着上一个餐饮店核算成本的问题请教您!单菜成本核算和月末结转成本的处理方法,结转辅料成本怎样才能按净含量价格结转呢?瓶瓶罐罐的那么多辅料,难道要一样一样的称重核算吗?我还是不理解该怎样做
个体工商户一个月核定征收3万,开票额超过3万就需要缴纳增值税和经营所得税了嘛
老师,请问一下考初级和中级分别需要什么条件,
老师,小规模企业企业所得税征收率是多少
租入固定资产的改扩建支出,这个固定资产具体指哪些,是动产吗还是包含不动产