补做一个分录 借:管理费用300 贷:其他应付款300
6月份发放工资凭证应为 借:管理费用 2300 贷:其他应付款 300 贷银行存款:2000 但是错写成了 借:管理费用2000 贷:银行存款2000 请问要怎样更正呢
老师,6月份员工借支2000元,分录:借:其他应收款2000贷:银行存款2000.7月份报销5315直接做的分录。借:管理费用3315贷:银行存款3315。现在分录要怎么做?
本月计提工资借:管理费用6000贷:应付职工薪酬6000多计提了2000元下月发上月工资时借:应付职工薪酬4000贷:银行存款4000管理费用2000这样写可以吗?
请问老师,更正申报残疾人保障金退款后的分录是:借银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:管理费用 为什么不是借:银行存款 贷:管理费用?
郭老师,其他老师请不要接手。原来会计做账 借:其他应付款_工会费 贷:银行存款 这个本来应该是放管理费用_工会费 我现在可以这样吗? 更正2023年3月22凭证 借:管理费用_工会费 10000 借:其他应付款_工会费-10000 或 借:管理费用_工会费 10000 贷:其他应付款_工会费10000 还是 先 借:其他应付款_工会费-10000 贷:银行存款-10000 再 借:管理费用_工会费 10000 贷:银行存款10000
事业单位一体化做账没有区分业务活动费用和单位管理费用,全部做到业务活动费用,好几年度都这样做,后续如果要求调账要怎么调账呢
老师,您好,门窗加工行业适合用哪款财务软件呢
小餐厅每个月发工资约10万左右,没有给员工交社保,员工心有抱怨,不愿意提供信息填写专项附加扣除,如果不走应付职工薪酬科目,走主营业务成本科目或销售费用,可以不申报个税嘛?
老师,我们一个医生的业绩本来放到26年初作为25年年终奖发放,但是她现在急钱用,让我这个月就发掉,今天年初已经申报过全年一次性奖金了。那现在发是不是就不能作为全年一次性奖金申报了
请问老师,小规模企业只要是季度不超过30万的普票,不管是发票税率是1还是5都是减免的是吧
老师你好,公司把不用的设备卖掉,像收废品一样,没有开具发票,这个要在申报增值税的时候要申报吗 ?比如卖了1000元,还有印花税要申报吗
老师,销售出库单按含税还是不含税价格打
老师,16-18岁的未成年人可以有工资薪金吗?他们可以抵扣生计费吗
买二手固定资产有什么要注意什么,开的进项品类是哪个
所得税明细表固定资产明细表 固定资产原值 填写以前金额加本年的金额对吧