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我公司应该支付224000货款,我公司只支付了200000。其中24000对方公司要了我们的货抵货款,我方开出发票24000。这个分录应该怎么写?

2020-12-16 20:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-16 20:15

你好 借:应付账款 224000,贷:银行存款 200000,主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户1112 追问 2020-12-16 20:18

老师没看懂啊?

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齐红老师 解答 2020-12-16 20:25

你好,没有看懂的地方具体是哪里呢?我好给出针对性的回复 借:应付账款 224000, 贷:银行存款 200000, 主营业务收入 24000/(1%2B增值税税率),   应交税费—应交增值税(销项税额)24000/(1%2B增值税税率)*增值税税率

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你好 借:应付账款 224000,贷:银行存款 200000,主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2020-12-16
你好 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款,财务费用50。
2024-02-17
借库存商品,贷其他应付款。
2023-04-12
同学你好!这个的话  应收账款/主营业务收入  冲回的 同时   主营业务成本   也要冲回的
2021-11-02
发票做借在途物资,贷应付账款。,货到,借原材料或者库存商品贷,在途物资付款的做借,应付账款贷银行。
2021-03-17
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