你好 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产。 变卖:借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 把固定资产清理余额转到资产处置损益科目去
老师,请问一下公司做了股权转让,个人股权转给了个人,然后税务让以个人的名义缴纳印花税,需要做账务处理吗
老师,请问以公司名义买了车,已经折旧了一半了,现在转让给个人,没有发票的,这个要怎么做账务处理
老师,您好,我们是物流公司,公司有一辆车已经转让两年了,但是账务上一直没处理,还在计提折旧,还有两辆车已经报废了也没有处理,请问我现在应该怎么处理?车子卖掉是老板处理的,直接给的现金,也没签合同
老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,请问从会计处理上,我要怎么处理?就是说我要怎么做分录?
请问公司名下的车已经提足折旧了,固定资产里已经没有了,现想出售给个人,怎么做财务科目
老板让我联系税管员,让税管员联系我们当地税务局人来我们公司座谈,谈我们企业遇到的困难和问题怎么解决,我该怎么回答他这种事根本就不可能
给两三天的安装工 挖掘机师傅工资 可以按照临时工工人工资发放吧 给报个税
老师,可以帮我看一下648.31这个数怎么来的吗
如果个体户年审逾期了,没有审核有影响吗?
老师公司今年补的22年到24年的社保,之前没计提,现在怎么做分录?
个体的这个表应纳税所得额是按月还是按季执行的啊?
小规模收一个点的普票跟九个点的普票有什么影响?
请问老师付人员劳务报酬如何做账,给劳务人员上的保险如何做账?
收到一张销售部门费用票怎么做账
哪位大神老师在,帮我解答一个问题可以吗? 我查了明细账,其他应付款不平,这个原因是帮别人交社保4月份增员的,银行4月扣了3和4两个月社保费,4月份我就记账做分录 借:其他应付款1949.08 贷:银行存款1949.08 我5月份发工资就把冲平了其他应付款,5月至9月我都做了同样一笔分录,现在就是相差989.32元不平账,我不知道怎么处理,老师能帮忙吗
是没有开发票的,就是转给股东名下的
你好 没有开票 你们转让的话 涉及转卖的话 就会做分录的 涉及税费的缴纳
转让一般需要缴纳什么税
也没有转钱到公司的
你好 会涉及增值税、附加税、印花税 企业所得税的 。那你们是无偿给股东吗
是的,没有给钱的
1、账务处理: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:固定资产清理 贷:应缴税费 借:固定资产清理 贷:银行存款(如果发生固定资产清理费用) 借:营业外支出 贷:固定资产清理 就算无偿也会涉及增值税 和企业所得税的。 看上面分录参考
好的,谢谢老师
没事的。 希望能帮到你