同学,你好 年总投入按问题的的理解,你看看 1.盘出资产负债表(在年初、年末) 2.求出平均净资产出(老板的总投入) 3.考虑借款,可以按月份去加权 4.加起来估计出资金占用数 希望有所帮助

问一下要计算一下年总投入,应该如何计算?不是单纯的只看实收资本资本公积,是指总花费,因为借款大部份都花费了,需要剔除一些往来款。请有经验的老师回答,现在一是有银行流水,二是有代账公司到11月的财务报表,如何才能计算出比较准确的总投入数据
甲公司主要从事小型电子消费品的生产和销售,a注册会计师负责审计甲2013年度财务报表,a注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的甲公司情况及其环境部分内容摘录如下 除了于2012年12月借入的2年期、年利率6%的银行借款5000万元外,甲公司没有其他借款。上述长期借款专门用于扩建现有的一条生产线,以满足D产品的生产需要。该生产线总投资6500万元,2012年12月开工,2013年7月完工并投入使用(甲公司2012年资本化利息为25万元,2013年资本化利息为250万元) 请指出该事项是否存在重大错报,风险如存在说明该风险是财务报表层还是认定层,如是认定层,请指出相关事项与何种交易或账户认定相关
在公司成立的时候有个3000万验资报告,而且也有转进公司账户,当月又全部转出了,后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账,所以一直到今年账上都没有这个记录体现,实收资本为0,一直是老板打钱进来运营的,现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了,我想着如果补计入实收资本3000万,那么其他应收款金额太大,会不会有什么风险,第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了,入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了,所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决
1.F公司2020年9月期初资产负债表显不资产总额1100万元,所有者权益总额700万元,债权人权益总额400万元。本期发生经济业务如下:(1)企业收到新兴公司投资款200万元,存入银行。(2)大地公司欲购买本企业价值30000的商品,收到B公司支付的50%的订货款。(3)购买需安装设备一台价值18万元,安装费1万元,以银行存款支付款项,设备安装中。(4)收回客户前欠货款2万元,存入银行。(5)根据购销合同开出面值50000元的转账支票,向本市大华公司预付购买C材料货款。(6)职工王某出差预借差旅费3000元,以现金支付。(7)从银行借入短期借款100万元。(8)将资本积50000元转化为实收资本。(9)前述大华公司的C材料验收入库。(10)购入甲材料200公斤,单价15元/公斤,货款未付。运费100元,款已付。货到入车。要求:①逐项分析说明经济业务发生对会计要素的影响并计算月末资产总额、负债总额和所有者权益总额。②编制各项经济业务的会计分录。
4.F公司2020年9月期初资产负债表显示资产总额1100万元,所有者权益总数700万元,债权人投益总额400万元。本期发生经济业务如下:(1)企业收到新兴公司投资款200万元,存入银行。(2)大地公司欧购买本企业价值30000的商品,收到B公司支付的50%的订货款。(3)购买需安装设备一台价值18万元,安装费1万元,以银行存款支付款项,设备安装中(4)收回客户董欠贷款2万元,存入银行,(5)根据购销合同开出面值50000元的转账支禁,向本市大华公司预付购买C材料贷款(6)职工王某出差预倡差旅费3000元,以现金支付。(7)从银行借入短期借款100万元。(8)将资本公积50000元转化为实收资本。(9)前述大华公司的C材料验收入库。(10)购入甲材料200公斤,单价15元/公斤,货款未付。运资100元,款己付,货到入库。要求:①逐项分析说明经济业务发生对会计要素的影响并计算月末资产总额。负债总额和所有者权益总额,2编制各项经济业务的会计分求。
老师,高速上的通行费开出来的发票显示不征税。是对的吗?
老师请问下,25年研发支出的其他费用,现在才发现有些事24年的,那现在怎么处理最正确也最合规
就是出口的货物,现在有销售退回的,但是不需要补货的,就是会少付这笔款,这个又要怎么处理。开出的出口发票,是不是要红冲
老师您好,请问员工出差的发票开成另一家公司了,两家都是一个老板的,但开错家了不能报销,关键是2月发票已经认证购选了,现在还能操作开红字发票确认单吗?他想重开具
老师问下,退付手续费这个会计上怎么处理
公司租的房子转租出去可以吗?
我们在25年12月份有笔收入刚开始说是代收款业务就做到了往来账,后来说这次是公司的主营业务收入,那就在26年调整了,金额200多块钱,做到了26年1月份的收入里去了,请问有问题吗
老师,请问下个人股东A把50%的股权转让给股东B,企业没有实缴资本,只有任缴,2026年2月净利润亏损!要缴纳哪些税,依据是啥!原值填哪个
老师,我想问一下,我帐上固定资产原值与申报房产税原值差异大,税局要求作特别说明,我帐上的是自行开发商场,达到交付情况就结转入房屋固定资产,以出租形式出租给商户,申报房产税也是以出租来,自用的办公室因未完工,还属在产品,就以:从价来申报,那这个差异怎么写啊
老师用友t+软件里收款单 付款单 是所有发生的收款付款都要做进去 进行核销吗?