同学,你好 年总投入按问题的的理解,你看看 1.盘出资产负债表(在年初、年末) 2.求出平均净资产出(老板的总投入) 3.考虑借款,可以按月份去加权 4.加起来估计出资金占用数 希望有所帮助

问一下要计算一下年总投入,应该如何计算?不是单纯的只看实收资本资本公积,是指总花费,因为借款大部份都花费了,需要剔除一些往来款。请有经验的老师回答,现在一是有银行流水,二是有代账公司到11月的财务报表,如何才能计算出比较准确的总投入数据
甲公司主要从事小型电子消费品的生产和销售,a注册会计师负责审计甲2013年度财务报表,a注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的甲公司情况及其环境部分内容摘录如下 除了于2012年12月借入的2年期、年利率6%的银行借款5000万元外,甲公司没有其他借款。上述长期借款专门用于扩建现有的一条生产线,以满足D产品的生产需要。该生产线总投资6500万元,2012年12月开工,2013年7月完工并投入使用(甲公司2012年资本化利息为25万元,2013年资本化利息为250万元) 请指出该事项是否存在重大错报,风险如存在说明该风险是财务报表层还是认定层,如是认定层,请指出相关事项与何种交易或账户认定相关
在公司成立的时候有个3000万验资报告,而且也有转进公司账户,当月又全部转出了,后来给第一个财务做账时也没有给这方面的流水做账,所以一直到今年账上都没有这个记录体现,实收资本为0,一直是老板打钱进来运营的,现在老板突然说到有这个事把单据也拿出来了,我想着如果补计入实收资本3000万,那么其他应收款金额太大,会不会有什么风险,第二因为我们资产负债表资产总额也快到2000万了,入实收资本3000万后资产总额大于5000万导致明年不能享受小型微利企业的政策了,所以想问问各位前辈这个事情有没什么两全其美的方式解决
1.F公司2020年9月期初资产负债表显不资产总额1100万元,所有者权益总额700万元,债权人权益总额400万元。本期发生经济业务如下:(1)企业收到新兴公司投资款200万元,存入银行。(2)大地公司欲购买本企业价值30000的商品,收到B公司支付的50%的订货款。(3)购买需安装设备一台价值18万元,安装费1万元,以银行存款支付款项,设备安装中。(4)收回客户前欠货款2万元,存入银行。(5)根据购销合同开出面值50000元的转账支票,向本市大华公司预付购买C材料货款。(6)职工王某出差预借差旅费3000元,以现金支付。(7)从银行借入短期借款100万元。(8)将资本积50000元转化为实收资本。(9)前述大华公司的C材料验收入库。(10)购入甲材料200公斤,单价15元/公斤,货款未付。运费100元,款已付。货到入车。要求:①逐项分析说明经济业务发生对会计要素的影响并计算月末资产总额、负债总额和所有者权益总额。②编制各项经济业务的会计分录。
4.F公司2020年9月期初资产负债表显示资产总额1100万元,所有者权益总数700万元,债权人投益总额400万元。本期发生经济业务如下:(1)企业收到新兴公司投资款200万元,存入银行。(2)大地公司欧购买本企业价值30000的商品,收到B公司支付的50%的订货款。(3)购买需安装设备一台价值18万元,安装费1万元,以银行存款支付款项,设备安装中(4)收回客户董欠贷款2万元,存入银行,(5)根据购销合同开出面值50000元的转账支禁,向本市大华公司预付购买C材料贷款(6)职工王某出差预倡差旅费3000元,以现金支付。(7)从银行借入短期借款100万元。(8)将资本公积50000元转化为实收资本。(9)前述大华公司的C材料验收入库。(10)购入甲材料200公斤,单价15元/公斤,货款未付。运资100元,款己付,货到入库。要求:①逐项分析说明经济业务发生对会计要素的影响并计算月末资产总额。负债总额和所有者权益总额,2编制各项经济业务的会计分求。
老师您好,关联企业,一家公司开给另一家公司以服务费发票开具,然后此发票作为收入,但未产生成本,相比这个收入直接计入利润,会计分录怎么做?开票:借应收,贷收入,税,收款是借银行,贷应收,那收入计入到利润,可以做借本年利润,贷应收账款,还是说不用做这笔分录了
对方开票没开税的金额,怎么入账
企业所得税申报表中已计入实际成本费用职工薪酬跟实际支付的职工薪酬差多少不会引起来税局的关注呢
你好,请问税负率按3 % 我们含税销售额100万 ,那我们公司算进项发票要多少怎么算?有公式提供吗,谢谢
老师,请问工会经费是按实际支付工资还是按计提工资缴纳
老师好,月度或者季度免增值税的金额,计入到营业外收入么
老师好,我们购进时,进项税直接接入的应交增值税(进项税额),为什么没有先放到“待认证进项税额”, 谢谢
你好老师!我公司成立时支付刻公章费用等等,都是由法人垫付的,24年的时候因出纳未及时对账导致成为睡眠户,后睡眠户激活后销户,重新又办理了新户,并将睡眠户中的剩余款转入新户中,后来从新户中支取了法人以前垫付款,按说其他应付款对冲之后应该为零,可是现在显示其他应付款在借方还有数字(提出来还法人的金额)请问老师这是什么原因?如何处理?
朴老师,拼多多商品销售时消耗了推广费,但之后又退款了,那之前消耗的推广费会退吗?
老师,以前年度的累计折旧多计提,那么汇算清缴要更正资产折旧表吗,里面具体的哪个金额呢