你好,这个是不允许抵扣的进项吗?
有进项税额转出的,是不是要在本期减少额这里填写,就是进项税额转出*10%,的金额填写在本期减少额这里
老师,进项转出的话账上是只转进项税额吗?不含税金额就是成本这一块还在吗?还是也是要转出?成本也少了
用于简易计税项目的进项税额不可抵扣需要转出 我做账时是购进时就做 借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款 借:库存商品 贷:进项税额转出 还是购进时先不转出 结转成本的时候再 借:主营业务成本 贷:库存商品 贷:进项税额转出 这两种都可以吗?
进项税额转出怎么做分录,转出之前的进项发票做了借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 进项税额转出成本也要做转出吧,不单指税额要做转出是吗,怎么做呢
老师,收到退还的支付含税货款113,但是销售方没有给开具红字发票,什么时候需要进项进项税额转出?收到退货款含税金额是113,当时抵扣的进项税额是13,并且也结转了成本100,请现在写一下具体的分录 ,现在不进项转出的话,13的差额计入什么科目?
请问老师,我们销售一批货物1万多,然后赠送一台机器,客户要求要票上要显示赠品,我这个赠品应该怎么开啊?
老师,公司为了参会,坐飞机拿回来的纸质行程单,可以计算抵扣增值税么
老师,公司账上盈利了。股东想分红的前提的他实缴了??如果账上还有银行贷款也要给他分红吗?
请问为了追回公司欠款付的律师费计入什么科目
请问老师,公司给子公司注资完成了,需要做什么手续
物业公司的税率是6吗
老师,我们是小规模,现在要转服,财报显示没有收入,税务那边让把收入补上,但是我们的项目结束之后才能开票确认收入,现在做无票收入的话到时候再开发票就重复缴税了,这个问题应该怎么处理?
老师,我想问下公司股东会现在的给他们说转账分红是交多少税啊
请问老师 我去企业是生产企业 销售木制品 有内销和外销 但是有部分原材料 购进的原木是免税发票 计算抵扣进项税额并加计扣除1% 我想问下老师 计算免抵退税额时需要减去免税原木计算的进项税额么
物业公司的税率是6吗
这个进项不真实,被查了需要转出
会涉及到成本穿出和企业所得税吗
会涉及到进项增值税和你的所得税。
这个之前分录是怎么做的?是今年的发票吗?
借:原材料 进项税额 贷:银行存款
借原材料贷应交税费应交增值税进项转出。
去年和今年都有 这个会计分录怎么做呢?那就是要把票面的所有金额转出?
去年的借以前年度损益调整贷进项转出
老师?那就是税额转到成本成本多了是吗
成本多了,但是你这个成本本来就不允许抵扣所得税,不是吗?
是的,那怎么做呢老师我没听懂
借以前年度损益调整贷进项转出,你的成本是增加了,但是这个是虚开的不是 没有的实际业务。
老师,那我就做这个分卢就可以吗?金额是价税合计金额?
你好 是的 价税合计做的