借管理费用贷,预付账款红冲就可以的。
老师,企业应付账款挂帐金额比较大,其中有部分是付款未开票的,还有部分是付款了开票了,但票被企业人员丢失了,甚至有些供应商人都联系不上了,更不会开票了。账一直代账公司做的,三年了,一直挂那,这种情况该怎么处理呢?
老师 开BOSS账号 付了一笔钱 后面退了 退了一部分钱 差额部分没有给票 现在找那边要票不理人 挂的是预付账款 这个差额怎么处理啊
老师,请问一下这个月冲红一张8月份开的票,做相反分录了,又开了一张正确发票,但是有差额,这个差的钱要退给业主,请问这个账务怎么处理呢
老师中午好,以前贷方其它应付款挂了一笔,然后借方其它应付款挂了一笔,不是一个人,我把借贷的差额打入个人账户上了,现在对公账户上的金额不平了,应该怎么账务处理? 我分录这样的做的,发对公账户上的钱对不上 借:其它应付款—A 贷:其它应付款—B
以前年度购的进窗户配件,现在部分配件不匹配,不能用了,采购跟厂家对接进行了退货处理,但是有差额(不是按原价退,(退回的部分配件供应商已入库),我们这边发起相对应的发票中部分的对应配件的红字信息表,对方开红字发票,给我们把钱退回来了,钱退回来之后这个差额怎么处理?退回货物的金额比红冲的金额少(有折损),对方不接受我们开销售票,所以才选择红冲,
有个人要入到我们小规模单位交五险,他全款付给我们,我第一次接触这种,请问怎么处理?
老师好,我们是一般纳税人,这个月增值税是零,水利基金还用交吗?水利基金的计税依据是什么?
注销基本户都需要带什么资料
2021年预收客户款项10万元,现在客户要求开票到2025年5月份,可以吗?
老师好!2024年10月公司向外借进款3千万和借出2千多万,还有大大小小几百万到目前为止没有还,今年汇算清缴会有什么风险吗?
实收资本减资要什么手续,要不要交税
2024年的餐费发票在2025年报销入账,现在进行2024年企业所得税汇算清缴,需要把这部分金额调整到24年去吗?
老师,员工工伤医药费应该算在工资一起吗
老师我上年度虽然计提了所得税,但没交,我应该怎么处理
老师好,24年12月少计提啦工资一万多,24年汇算清缴还没有做,现在如何补提呢,如何做分录,谢谢老师
计入管理费用也没有票呀
没有发票正常做账,就可以汇算清缴,调增。