借管理费用贷,预付账款红冲就可以的。
老师,企业应付账款挂帐金额比较大,其中有部分是付款未开票的,还有部分是付款了开票了,但票被企业人员丢失了,甚至有些供应商人都联系不上了,更不会开票了。账一直代账公司做的,三年了,一直挂那,这种情况该怎么处理呢?
老师 开BOSS账号 付了一笔钱 后面退了 退了一部分钱 差额部分没有给票 现在找那边要票不理人 挂的是预付账款 这个差额怎么处理啊
老师,请问一下这个月冲红一张8月份开的票,做相反分录了,又开了一张正确发票,但是有差额,这个差的钱要退给业主,请问这个账务怎么处理呢
老师中午好,以前贷方其它应付款挂了一笔,然后借方其它应付款挂了一笔,不是一个人,我把借贷的差额打入个人账户上了,现在对公账户上的金额不平了,应该怎么账务处理? 我分录这样的做的,发对公账户上的钱对不上 借:其它应付款—A 贷:其它应付款—B
以前年度购的进窗户配件,现在部分配件不匹配,不能用了,采购跟厂家对接进行了退货处理,但是有差额(不是按原价退,(退回的部分配件供应商已入库),我们这边发起相对应的发票中部分的对应配件的红字信息表,对方开红字发票,给我们把钱退回来了,钱退回来之后这个差额怎么处理?退回货物的金额比红冲的金额少(有折损),对方不接受我们开销售票,所以才选择红冲,
你好,我想请教一个问题。暑假有签订实习协议,那些大学生+高中生,是不是按照劳务报酬申报?如果按照这个申报不用她们开发票的吧?还是说按照工资薪金去申报会影响以后她们是应届生 的身份吗?我公 户打款备注是兼职工资
老师,你好,请问工厂买气体压缩机-精密滤芯,还有一个安装服务费,这个安装的服务费,可以直接进制造费用吗
四月份的银行回单,显示客户转给我一比款10000,但是发票是五月份开的,应该怎么做分录,我是三个月一做账
社保做账的时候,到底用其他应收款还是其他应付款?社保是当月的20号左右交上个月社保,应该用什么科目合适?
老师好,请问门诊部的挂号费应该如何开具呢?
老师,制造业的做账顺序能整理下吗,怎么做账才不会漏
请问公司是个体工商户定期定额的,本月有开专票,明天就是税务申报的最后日期,请问这边需要申报嘛,之前咨询说10月份系统自行申报,请问老师到底是怎么个申报方式
老师你好,微信支付宝直接到公账上的是扣过每次手续费都,那手续费这个是我需要算在销售费用里?还是算在财务费用里,还是不算,这个提现收入这个有对方70多的点,改如何处理呢?
土建分包合同,合作方式写着劳务分包,开工程服务建筑服务发票,是什么意思
老师。购进一台普通汽车124500元,那需要折旧多少年,月折旧怎么计算?
计入管理费用也没有票呀
没有发票正常做账,就可以汇算清缴,调增。