你好 你这个业务具体是冲减预付款后还有应支付款项吗?
借:管理费用-社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款 请问其他应付款是属于企业给员工交个人的社保,属于负债的增加,负债借加贷减,为什么记在借方呢?
冲销预付款记入应付款贷方减少核算,请问老师,这句话怎么理解? 我理解是应付款是负债,负债贷贷方不是记增加的吗?
老师请问,其他应付款是属于负债类,如果凭证写在借方,是不是代表它在负债减少,如果写在贷方就是负债增加
老师请问一下,计算资产负债表中应付账款他期初余额是贷方还用加起来吗? 就是应付账款的计算公式是应付账款的期末贷方余额加预付账款的期末贷方余额
老师 这个待处理财产损益,它是费用类的,然后他是在贷方,那也就是说这个费用减少那个借其他应付款,其他应付款应该算是负债类的,借其他应付款,也就是说他的负债是减少,这个费用减少和负债减少,这个怎么就能够就能够平?不理解这个主要是。
老师好,存货收发存表的本期收入和本期发出,是不是一定要经过入库核算和出库核算,才会有数量,成本金额出来?
老师应收帐几十万款已经私户收了,也用掉了,一直挂着,目前没办法走平破被查到会怎样?
老师,小规模纳税人填报增值税报表时假如本季度未超过三十万且开具的都是普票,需要填减免表吗。
老师好,我们进货上游给我们开的发票是20赠三,赠的三个数量金额是零。老师,那我入库的时候是单价。是不是得按总额除以23来算呢?
求小规模纳税人企税税率
上期多扣了员工个税 3.52元 本期个税我给减了3.52元,多扣时分录:借 应交税费-个人所得税3.52 贷:其他应付款:3.52元 那减3.52的分录怎么写
我们是沙场,2024年有个生产的工人在下班期间意外死亡,后面通过法院判处执行赔偿款899967元,这笔款如何做账务处理?
@董老师,对的,他们这样做的,所以我才突然不知道咋办,当月买的材料全部进在产品
老师请问给我们一个装修项目一家公司只给我们干了安装,他们是异地的公司,代账公司财务也不会外经证和预缴税款,能否让开成*劳务*劳务费,总共不到七万
老师,我公司名下一辆车没有签合同租用,但产生的费用我都做在账里了,请问这种我要怎么处理?要签一个合同是不是还要在税务报税,我应该怎么处理才少交税或不交税但能做为公司租用的车
是的,报销差旅费,实际费用1500,之前预支了1000,现在还得再付出去500
借:管理费用-差旅费1500 贷:应付账款 1000 库存现金 500 是这样做吗? 就是不理解贷方应付账款的1000
不对的, 借管理费用1500 贷预付账款1000 现金500
贷方是不是还可以做其他应收款1000?
看你之前是做其他应收款,还是预付账款