你好 上个月勾选认证成功的进项没有申报抵扣就不用抵扣了 现在不是报税期 只能勾选不能确认
老师好,一般纳税人,上月未做任何税务处理,已超期,今天做抵扣申报统计时提示勾选所属期预申报是怎么意思,是不是抵扣属期在12月份了?我十一月份报税是不是不用统计抵扣了?
请问老师,今天我勾选进项票后进入抵扣勾选统计,上面显示税款所属期是1月并未到申报期。请问这个情况进项税是不是不能抵扣了?
老师,上午申报了5月的增值税,然后中午税局打电话来说让我们作废申报,撤销勾选重新抵扣不作留底,已做勾选统计的如何撤销?找了半天,是点击下图的回退税款所属期吗?
请问申报11月份增值税时着急领票就没有勾选进项直接申报了,后来作废申报后,在勾选平台里面直接勾选了进项并申请了统计,才发现勾选进项的所属期不是在11月份,而是在12月份,现在平台里没有回退到上一所属期这个按钮,需要怎么处理?
老师好,11月份属期的进项发票勾选的时候没有看到勾选属期是12月份,增值税申报已经申报扣款了,并且抵扣栏也填写了勾选的进项税额。记不清楚抵扣栏是自动带出的还是手动填写上的。我现在认为属期错了,是不是相当于没有抵扣进项,税务局需要重新申报,把税款全额交了呢?有什么补救的办法呢?谢谢老师。
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
您好,普票和专票怎么换算?
两间都是同一个法人,现在有新规同一个法人的两家公司公对公相互转钱可以不开票吗?
老师半路建账,没有以前数据,只有往来账怎么来建账可以给一个思路吗
税负率啥意思,请老师举例具体解释一下
老师居民企业之间分红需要什么手续
公司是餐饮服务公司承包饭堂的但是只提供人工不用提供食材这些,可以开具“人力资源服务*劳务费”或者“餐饮服务*餐饮服务费”吗
请问在个人所得税app上怎么申报以前年度的个人所得税
@所有人 大家注意下,现在各个企业接收人工费票子的时候,跟开票人强调一下,现在的规定是,开具人工费发票是需要申报个人所得税其他生产经营所得A表,这个是按季度申报的,并且在次年的1-3月内得申报个人所得税其他生产经营所得B表,全年累计120万以下暂时不强制申报,如果开具金额在120万以上的,必需要申报个人所得说生产经营所得A表,填报这个表需要根据实际情况填报收入和成本,也就是说如果开超120万,个税需要查账征收,之前开票环节缴纳的1.3%的个税属于开票环节预缴税款。查账申报个税的时候需要根据实际情况补缴。这个我理解不上去了
开票期是11月,并没有做勾选认证,所有的税也没报,现在不是超期处理么,报税时进项税这里是不是不能填这个数了?
换句话说,就是我现在做勾选认证,报11月份增值税时需不需要把这些进项税抵扣额统计到11月报表里?还是需要等到12月分报税时统计到12月份
,11月的申报期已经过了,你再勾选是12月所属期的进项
那我11月报表里是不是不能统计这些进项税额了?
你好 是的 因为你没有勾选进项 没有数据