你好!不想全部计入费用就计入固定资产核算哦。
我公司购入了一批仓库用品,平均单价不超过2000元 。合计:35400元,可以不入固定资产么?答案是又不想直接全部计入费用 该如何记账
某事业单位2020年发生如下经济业务: 1.收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,其中列示单位收到财政授权支付用款额度 95 000元。 定。接受委打 2.通过财政授权方式购入一批办公用品计5900元。办公用品已验收入库。 斗目。 3.以现金向单位业务人员郑某预支差旅费2000元。 用时,按照实 4.通过财政直接方式购买一台办公设备计 50 000 元。办公设备已收到并投入使用。 5、通过财政直接支付方式购买一专利权,购入的专利权达到了预定用途,实际成本为 成本,借记 65 000元。 6.接受其他单位移交的公共基础设施,该公共基础设施的账面价值为180000元。 7. 计提固定资产折旧8700元 收(人库), 8.年终,本年度财政直接支付实际发生数为86 500元,当年财政直接支付用款额度为 法可靠确定 86900元单位存在尚未使用的财政直接支付用款额度400元(86 500-86 900)。 9.有关部门从仓库领用办公用品 800元 10.经批准从其他单位无偿调入一合专用设备,评估价为23 000元 11.经批准出售一台不需要的无形资产,原价60 000元,已摊销50 000元,出售5 000元 凭据注明该 款项尚未收到
某事业单位2020年发生如下经济业务:1.收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,其中列示单位收到财政授权支付用款额度95000元。2.通过财政授权方式购入一批办公用品计5900元。办公用品已验收入库。3.以现金向单位业务人员郑某预支差旅费2000元。4.通过财政直接方式购买一台办公设备计50000元。办公设备已收到并投入使用。5.通过财政直接支付方式购买一专利权,购入的专利权达到了预定用途,实际成本为65000元。6.接受其他单位移交的公共基础设施,该公共基础设施的账面价值为180000元。7.计提固定资产折旧8700元。8.年终,本年度财政直接支付实际发生数为86500元,当年财政直接支付用款额度为86900元,单位存在尚未使用的财政直接支付用款额度400元(86500-86900)。9.有关部门从仓库领用办公用品800元。10.经批准从其他单位无偿调入一合专用设备,评估价为23000元。11.经批准出售一台不需要的无形资产,原价60000元,已摊销50000元,出售5000元,款项尚未收到。要求:根据以上资料,为该事业单位编制有关
1.向银行取得期限为6个月的借款100000元,借款年利率6%,计算提取本月的借款利息,并编制会计分录。 2.收到新华公司投入原材料一批,价款500 000元,增值税进项税额85000元,材料已验收入库。 输入答案 3.企业购入生产用不需要安装的设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额为17000元,运输费为1250元,保险费为750元,全部款项已用银行存款支付。 输入答案 4.从杭州市中嘉公司购进乙材料20 000千克,单价为4元,计买价80000元,另由对方代垫运费4000元,增值税进项税为13600元,材料已验收入库,款项尚未支付。 5.仓库发出材料,用途如下:产 品耗用 200 000元 车间一般耗用 5000元 厂部一般耗用 1000元 6.按规定计提本月固定资产折旧费11000元,其中,生产车间使用的固定资产应计提折旧费8000元,企业行政管理部门使用的固定资产计提折旧费3000元。
(4)6月,接受投资者投入固定资产,其原始价值为38000元,评估价值为35000元,已投入使用。二、GM公司与HN公司(均为增值税一般纳税人,农产品适用扣除率9%)签订代购合同,委托惠农收购站代其收购大豆3000千克,收购价为2.80元/千克,代购费用实报实销。发生如下经济业务:(1)签发支票,转出收购资金9000元。(2)收到代购清单,总收购价8400元(按9%计算抵扣的增值税),发生人工费800元、装卸费300元、其他费用200元,经核查无误,补付货款700元。(3)收购的大豆3000千克全部验收入库,其单位含税售价为4.2元,总计12600元。根据资料编制GM公司委托代购商品的会计分录。(我需要全部答案麻烦了)
老师好,请假扣工资200,这个分录怎么写,扣的钱记入什么科目
我们是外贸公司,收到小规模来的3个点税率的专用发票,可以退税吗
老师你好,我接的外边的账,没有银行存款,那我这个银行存款余额,是不是的做一次分录啊
老师,这个营业执照经营范围可以开建筑服务*桩基工程 发票吗
员工保险计入福利费还是啥,团体商业保险
老师,公司开的一般户办的经营贷,是不是借:银行存款-某某一般户 贷:短期借款 /长期借款 然后还款借:短期/长期 贷:其他应付款-法人 /银行存款 付利息就是借:财务费用 贷:银行存款/其他应付款-法人
公司只有法人一个工资0申报,汇算清缴报不过去填多少合适?
老师你好,宾馆矿泉水放在客房供客人喝,这个如果放在销售费用,明细科目怎么写
老师,起诉打官司 违约金 和利息 这部分做营业外支出可以吗,需要开票吗,开票了也不能税前扣除吧
出口什么时候确认收入
都是仓库那些保温箱之类个 。还有其他一些比较零碎个,不太想入固定资产
计入当期损益管理费用科目