你好 (4),借:固定资产,贷:实收资本

光明股份有限公司是增值税一般纳税人,适用增值税率为13%,所得税率为25%,购入材料采用实际成本法核算,不考虑未提及的其他相关税费,该公司2019年12月发生以下经济业务,要求:根据以下经济业务编制会计分录。(1)收到A公司投入的货币资金300000元,款项存入银行。(2)向B公司赊购一批乙材料,供应单位专用发票载明乙材料3000千克,每干克2.00元,价款6000元,增值税780元,材料尚未验收入库。(3)光明股份有限公司从甲银行取得期限为3个月的借款30000元,存入银行。(4)0仓库根据当月领料凭证列示:生产A产品耗用材料2000千克,单价2.00元;生产B产品耗用材料2000千克,单价1.50元;车间一般耗用材料400千克,单价1.50元。(5)购入不需要安装的机器设备一台,购买价为10000元,增值税为1300元,包装费、运杂费等合计500元,款项已转账支付。
3.资料:某公司是一家从事制造业的有限责任公司,为一般纳税人。2021年12月发生如下业务,请在空格里编制会计分录。1.收到投资者投入的现金资产100万元,已存入银行。2.从银行借入期限为3年的长期借款100000元,款项已存入银行。3.收到投资者投入的一项无需安装的生产设备,经双方评估确认的价值为300000元,手续已办完。(不考虑相关税费)4.购入一台需要安装的生产设备,该设备的不含增值税的买价为500000元,增值税为65000元,运杂费为4000元,装卸费为3000元,全部款项已通过银行存款支付。5.购入甲材料800千克,不含税的买价为每千克500元,增值税(税率为13%)为52000元,价税共计452000元;购入乙材料600千克,不含税的买价为每千克200元,因此,不含税的乙材料价格为120000元,增值税(税率为13%)为15600元,共计135600元。甲乙材料价税款已用银行存款支付,甲、乙材料仍在运输途中,尚未到达企业。6.支付购买甲乙材料的运费2800元,增值税为252元(运输费税率:9%),运费及增值税已使用银行存款支付。7.甲乙材料到达企业,经验收
(4)6月,接受投资者投入固定资产,其原始价值为38000元,评估价值为35000元,已投入使用。二、GM公司与HN公司(均为增值税一般纳税人,农产品适用扣除率9%)签订代购合同,委托惠农收购站代其收购大豆3000千克,收购价为2.80元/千克,代购费用实报实销。发生如下经济业务:(1)签发支票,转出收购资金9000元。(2)收到代购清单,总收购价8400元(按9%计算抵扣的增值税),发生人工费800元、装卸费300元、其他费用200元,经核查无误,补付货款700元。(3)收购的大豆3000千克全部验收入库,其单位含税售价为4.2元,总计12600元。根据资料编制GM公司委托代购商品的会计分录。
(4)6月,接受投资者投入固定资产,其原始价值为38000元,评估价值为35000元,已投入使用。二、GM公司与HN公司(均为增值税一般纳税人,农产品适用扣除率9%)签订代购合同,委托惠农收购站代其收购大豆3000千克,收购价为2.80元/千克,代购费用实报实销。发生如下经济业务:(1)签发支票,转出收购资金9000元。(2)收到代购清单,总收购价8400元(按9%计算抵扣的增值税),发生人工费800元、装卸费300元、其他费用200元,经核查无误,补付货款700元。(3)收购的大豆3000千克全部验收入库,其单位含税售价为4.2元,总计12600元。根据资料编制GM公司委托代购商品的会计分录。(我需要全部答案麻烦了)
二、GM公司与HN公司(均为增值税一般纳税人,农产品适用扣除率9%)签订代购合同,委托惠农收购站代其收购大豆3000千克,收购价为2.80元/千克,代购费用实报实销。发生如下经济业务:(1)签发支票,转出收购资金9000元。(2)收到代购清单,总收购价8400元(按9%计算抵扣的增值税),发生人工费800元、装卸费300元、其他费用200元,经核查无误,补付货款700元。(3)收购的大豆3000千克全部验收入库,其单位含税售价为4.2元,总计12600元。根据资料编制GM公司委托代购商品的会计分录。(需要全部答案
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师您好,应交税费是负数正常吗?把所有进项都做了,但有的没抵扣
老师,你好,问一下招标代理公司24年的业务发票已开,中标方款已付,现在财政审计要求招标单位付款,我现在是挨个红冲中标单位的发票,还是直接给招标单位开票收款? 而且,红冲和开具的金额还不一致