收到发票,做到发票,开票当月。
老师,如果我们预付了款项,然后收到货入了库,但是没有收到发票,怎么做账,和收到发票做账有什么区别吗
老师,我们预付了货款,然后货到了发票没有到,隔月收到发票,请问收到的发票放在哪里做账??
老师,我想请问下我们公司付了款,然后收到货了,但是发票没收到,我们可以做暂估入库吗
老师,你好,请问预付了货款,没有收到发票,也没有收到货 ,确定是发票跟货都是收不回了,这个账务要怎么处理。
货到款已付发票也到然后月底发生了退货,然后退货部分留到下个月扣货款,那我们怎么做账?我们禁止使用预付账款,分录怎么做啊
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
没有发票,实际货物收到了,你可以暂估入库。
老师,但是我们有入库单啊,没有发票必须入到暂估入库里面吗?入到库存商品有没有影响呢?
而且我们都已经领用出库了,出库的时候,贷暂估入库吗?
借库存商品贷银行 出库的时候,借主营业务成本贷库存商品。
那我们是发票没来的时候做暂估入库呢,发票还没来,我们已经出库了,只能贷暂估入库啊?怎么贷库存商品呢?
你们购入的是库存商品吗?
库存商品借方是不是库存商品出库的时候是不是贷方库存商品?
我是说的库存商品-暂估入库,本来应该是库存商品-XX东西吗,但是是暂估入库,那出库的时候我只能用这个二级科目啊
库存商品某某货物直接写这个就可以 不用写,暂估入库。
老师,请问一下,损益结转的时候,利息收入出现在贷方负数是否正确
你好 对的 发生的在借方正数 结转损益的可以