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老师您好 一个例子 阳光驾校收到别人赠予的10辆已经过了折旧年限的汽车(是不是就没有残值了)收到后应该怎么做分录呢 具体怎么录入固定资产卡片呢?

2020-12-18 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-18 22:17

赠予10辆车过了折旧年限,但还有残值,可以评估一下 按评估价入账,分录:借 固定资产,贷 资本公积。 评估价录入卡片

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快账用户4593 追问 2020-12-18 22:18

老师 这咋估啊 都十来年了这 就是驾校的那种车 学员练车的那种 桑卡纳 捷达的这种

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齐红老师 解答 2020-12-18 22:25

如果实在不能确认其价值,就不要入账了,作好资产登记也行

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快账用户4593 追问 2020-12-18 22:30

老师再问一下 为了办房产证 支付的测绘费 怎么做分录啊

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齐红老师 解答 2020-12-18 22:41

可以取得房屋成本费用,计入该房屋成本

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快账用户4593 追问 2020-12-18 22:45

那咋做分录呀

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齐红老师 解答 2020-12-19 06:01

借 固定资产 贷 银行存款

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赠予10辆车过了折旧年限,但还有残值,可以评估一下 按评估价入账,分录:借 固定资产,贷 资本公积。 评估价录入卡片
2020-12-18
补提折旧,没有价值也就不用处理了。
2022-01-05
当时按固定资产清理进行处理
2022-01-05
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
您好,1是的,做固定资产清理,2可以,按13%增值税销项税,3影响,增加应纳税所得额。4这个是税会差异,冲回上期计提递延所得税负债
2022-10-04
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