同学你好!如果不给他们申报个税的话 给他们支出的工资 这个 税务局是不认可的 企业所得税税前 不能扣除哦
甲公司是一家酒类生产企业,为增值税一般纳税人。本年1月10日,甲公司接到一笔生产500吨A品牌白酒的业务合同,议定单价为2万元/吨,即销售价格共计1 000万元。要求在本年3月10日前交货。假设不考虑城建税和教育费附加,且受托方均无同类消费品的销售价格。由于交货时间比较紧迫,甲公司有四种生产方案: 方案一:委托乙公司加工成酒精,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成酒精,双方协议加工费为150万元,加工成300吨酒精运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案二:委托乙公司加工成高纯度白酒,然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成高纯度白酒,双方协议约定加工费为180万元,加工成400吨高纯度白酒运回甲公司以后,再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售,每吨售价2万元。 方案三:委托加工环节直接加工成最终产品,收回后直接销售(全部委托加工方式),即甲公司将酿酒原料交给乙公司,由乙公司完成所有的制作过程,甲公司从乙公司收回的产品就是指定的A品牌白酒,协议加工费为220万元。产品运回后以原价直接销售。 方案四:甲公司自己完成A品牌白酒的生产制作过程,即由甲公司自己生产A品牌白酒销售。 经过比较上述哪个方案较优?
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
老師,1、有些人員都取不到聯繫了呢,有什麼好的辦法嗎?都是通過公戶轉的工資。2、老師這個必須申報到20年的個稅系統嗎?謝謝老師
这个只有申报了 才可以扣除的 其他就是开发票 按劳务报酬申报 可这个 还是要知道个人信息 而且更麻烦。。。
1、那就是勁量還是得在個稅系統申報,對嗎?2、另外個稅申報了一個員工的工資,但因各種原因不發了,已經申報了,怎麼處理好,謝謝老師
是要在个税系统申报的 这个申报过的 只能更正处理了
如何更正處理?謝謝老師!
这个看你们电子税务局 能否直接有更正申报的 没有的话 还要去税务大厅 修改的
老師,像這個月12月份,個稅系統應該申報填幾月份的工資呢?謝謝老師
个税的话 一般是在次月15日前 申报上月的哦
那就是12月申報11月的工資,對嗎? 計提個稅是計提工資時計提的嗎?謝謝老師
嗯嗯 是的 计提的话 当月计提的
老師,個稅系統里,員工專項附加信息填了,申報時怎麼沒有扣除了?謝謝老師
这个的话 可能是员工选择时 有问题 一种选择单位预缴时 就扣除 这个 是反映在你的申报中的 还有一个 是选择汇算清缴时 自己扣除 退税的 这个 是不反映哈
老師,我們公司營業執照購買的,有50多萬,沒有發票如何賬務處理?要分攤嗎?幾年攤銷?謝謝老師
你这个发的繁体字 看不太清楚哎
不好意思,老师,手机出问题了,是这样:我们公司营业执照购买的,有50多万,沒有发票如何帐务处理?要分推嗎?几年推销?謝謝老师
这个没有发票 就直接费用化吧 反正这个支出 企业所得税税前 也不能扣除的
这个可以开票吗?开什么内容?一次性记入费用,还是分年份摊销?分几年合适?谢谢老师
我不知道 你说的买营业执照 指的是?